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Como otimizar a emissão de notas?

 
Esse tópico tem como objetivo, via parametrização do sistema e empresa, auxiliar na otimização da emissão de notas.
 
OBSERVAÇÃO: Essas dicas de utilização dos parâmetros devem ser avaliados um por um para cada cenário de emissão de notas.
 
  •  Se a empresa não utiliza FCI ou RMI, desmarcar o parâmetro que indica se utiliza Registro de Mercadoria Importada (RMI) no faturamento.
  • Empresa do FATURAMENTO > Dados adicionais > Enquadramento Fiscal > Botão [RMI] > "Utiliza Registro de Mercadoria Importada (RMI) no faturamento".
 
  • Indicar que não deve fazer bloqueios na emissão da nota.
  • Empresa do FATURAMENTO > Nota Fiscal > "Aplica bloqueios na emissão da nota".
 
  • Indicar que não deve fazer/validar o rateio de lotes na emissão da nota.
  • Empresa do FATURAMENTO > Nota Fiscal > "Exibe rateio de lotes".
 
  • Indicar que não imprime os anexos do produto na emissão da NF.
  • Empresa do FATURAMENTO > Nota Fiscal > "Imprime anexos do produto".
 
  • Indicar que não envia anexos fixos.
  • Empresa do FATURAMENTO > Nota Fiscal > Dados gerais NF-e/NFC-e > E-mail > "Envia anexos fixos no e-mail da NF-e".
 
  • Indicar que abre o PDF da nota com programa externo (Isso agiliza, pois paraleliza a abertura do PDF da emissão).
  • 1.1-P > Impressão > "Abre PDF com programa externo".
 
  • Indicar que não utiliza controle de etapas/Rastreamento.
  • 1.1-P > Dados adicionais > "Utiliza controle de etapas/rastreamento".
 
  • Indicar que não realiza a impressão de cartas de cobrança na emissão da nota.
  • 1.1-P > Vendas e faturamento 2 > Pedidos/Notas fiscais > "Imprime cartas de cobrança".