Informações fiscais do produto referente a Outras rubricas fiscais.
% Imposto de Importação
Percentual do imposto de importação para as compras com importação direta.
Observação: Campo somente habilitado se a origem do produto for estrangeira com importação direta.
% Frete
Percentual de frete para encargos na entrada da nota da ordem de compra.
Observação: Campo somente habilitado se considera preço de reposição com encargos na inclusão da nota fiscal. + Saiba mais
Destaque NCM
Destaque da mercadoria na NCM para fins de licenciamento não automático de importação.
Observação: Campo somente habilitado quando a origem do produto for "mercadoria estrangeira com importação direta" e não for "Modalidade LI - Dispensada".
Codificação NVE
Codificação da NVE (nomenclatura de valor aduaneiro e estatística), que detalha alguns códigos de NCM. Utilizado na NF-e de importação.
Percentual de presunção
Percentual de presunção de lucro para empresas tributadas pelo lucro presumido.Dependendo da atividade, a presunção do lucro presumido, para fins de base de cálculo, no caso de serviços prestados, pode ser de 8% ou 32% no caso do IRPJ, opções disponíveis.
1-Padrão da empresa
O percentual de presunção é definido na empresa.
2-Presumido 8%
O percentual de presunção é presumido em 8%.
3-Presumido 32%
O percentual de presunção é presumido em 32%.
Tipo de pedido
Tipo de pedido
0-Conforme a empresa
Não inicializa o tipo de venda no pedido
1-Venda para consumo
IPI será base para cálculo do ICMS e não calcula Substituição Tributária de ICMS
2-Venda para industrialização
IPI não será base para cálculo do ICMS, permite diferimento parcial de ICMS para industrialização e não calcula Subst.Trib.ICMS
3-Venda para revenda
IPI não será base para cálculo do ICMS, permite diferimento parcial de ICMS para revenda e calcula Subst.Tributária de ICMS
4-Venda p/revendedor não inscrito
IPI é base para cálculo do ICMS, Calc.Subst.Trib.ICMS na venda para não contribuinte que irá revender (Ex: Insc.Isento,CPF)
Dados para geração da GNRE
Aceita a janela para informar os códigos da GNRE, para a validação do XML de acordo com a SEFAZ-XX.
% aproximado tributos federais
Percentual para cálculo do valor da carga tributária federal aproximada da nota fiscal, conforme lei 12.741.
Observação: Para habilitar este campo selecionar a opção "1-Por percentual definido no produto/empresa" no campo "Obtenção do valor". + Saiba mais
% aproximado tributos estaduais
Percentual para cálculo do valor da carga tributária estadual aproximada da nota fiscal, conforme lei 12.741, mesma aplicação do campo "% aprox.tributos federais".
Lista carimbo do produto
Se marcado, indica que lista somente o carimbo do produto na nota de produto.
O carimbo é a tabela genérica "43-Observações para NF/Carimbo", tem a função de listar textos referentes a bases legais ou informações inerentes a emissão da nota, exemplo à seguir.
Para maiores esclarecimentos acessar o link. + Saiba mais
% aproximado tributos municipais
Percentual para cálculo do valor da carga tributária municipal aproximada da nota fiscal, conforme lei 12.741, mesma aplicação do campo "% aprox.tributos federais".
Código complementar tributação municipal
Código complementar da tributação do município.
Somente é usado para NFS-e padrão nacional.
Declaração valor DMED
Declaração de serviços médicos e de saúde. Quando marcado, o valor dos itens de movimentos fiscais deste serviço será declarado no arquivo DMED
Base ICMS ST
Base retida anteriormente por ST.
Valor ICMS ST
Valor de ICMS retido anteriormente por ST.
Valor ICMS próprio da ST
Valor do ICMS próprio por ST.
% ICMS ST
Percentual de ICMS retido anteriormente por ST.
Caso o campo possuir conteúdo, não será executado o cálculo deste percentual no SIGER.
% FCP ST
Percentual de FCP retido anteriormente por ST.
Caso o campo possuir conteúdo, não será executado o cálculo deste percentual no SIGER.
Valor do FCP ST
Valor do FCP retido anteriormente por ST.
% redução base ICMS ST
Percentual de redução retida anteriormente por ST.
Alíquota Ad Rem
Alíquota Ad Rem retida anteriormente por ST.
O campo será desabilitado quando o produto não possuir código ANP ou o código ANP não for válido para tributação monofásica.