Código do cadastro de produtos do SIGER®, deve ser produto cadastrado como tipo "Serviço". Se informar zeros, inicializa os campos e desabilita-os, eliminando o serviço da lista. Após a inclusão da OS, o serviço não poderá ser mais eliminado mesmo que não seja utilizado, porque a quantidade prevista deve ficar registrada como histórico da OS.
Tipo
Indica como a cobrança do serviço deve ser feita. As opções podem ser:
1-Execução
2-Tempo
Qtd.prevista
Quantidade prevista necessária para realização do serviço do item da OS. Este campo é obrigatório.
Técnico
Código da tabela de operadores. Se informar zeros, inicializa os campos e desabilita-os, eliminando o deslocamento da lista.
Qtd.cobrada
Este campo nunca é habilitado, é apenas exibida a quantidade a ser cobrada do cliente no fechamento da OS.
Lista de preços
Lista de preços a ser utilizada para o serviço.
Valor unitário
Valor unitário do serviço a ser cobrado do cliente. Quando informado lista de preços, carrega o valor da lista para este campo.
% Desconto
Percentual de desconto a ser concedido ao valor unitário do serviço. Poderá ser informado mais de um percentual de desconto, basta clicar/pressionar o botão <Calc.Desc.> Este campo somente pode ser habilitado/exibido se configurado para pedir percentual de desconto (permite configurar quando não utiliza desconto no fechamento da OS).
% Acréscimo
Percentual de acréscimo a ser somado ao valor unitário do serviço. Este campo somente é habilitado/exibido se configurado para pedir percentual de acréscimo.
Total previsto
Valor unitário líquido do serviço multiplicado pela quantidade prevista.
Total a cobrar
Valor unitário líquido do serviço multiplicado pela quantidade a cobrar/cobrada do cliente.
Cobrar de
Código do cliente a ser cobrado o serviço. Este campo somente é habilitado se configurado para cobrar OS de outro cliente. Campo obrigatório, o padrão deste campo é código do cliente da OS.
Série/nota
Número da série e nota fiscal emitida para cobrança da OS.
ID da nota
ID da nota fiscal emitida para cobrança da OS.
Fornecedor
Fornecedor da nota vinculada à esta OS.
Calc.Desc
Cálculo do desconto.
Qtd.utilizada
Este campo nunca é habilitado, é apenas exibida a quantidade do serviço utilizada.
Item
Número do serviço para o item.
Apontamentos
Apontamento de horas para o serviço.
Valor desct.unitário
Valor de desconto a ser concedido ao valor unitário do serviço. Este campo somente é habilitado/exibido se configurado para pedir desconto em valor.
Val.unitário líquido
Valor unitário do serviço a ser cobrado do cliente. Quando informado lista de preços, carrega o valor da lista para este campo.
Serviço externo
Indica que o serviço não será realizado dentro da empresa, mas sim terceirizado.
Val.serviço externo
Quando indicado que é um serviço externo, o valor do mesmo.
Cobra serviço
Indica se o serviço deve ser cobrado do cliente indicado no campo "Cobrar de", no fechamento da OS.
Emitiu pré-nota
Emitiu pré-nota/romaneio da OS para posterior cobrança do cliente.
Lista serviço
Quando marcado, o serviço é listado na emissão da OS.
Acumula valores
Quando configurado nos parâmetros de Aceitação para Cadastro, este campo pode ser marcado para que seus valores sejam acumulados e agregados em outro serviço da OS no momento da emissão da NF. Com este recurso, os serviços podem ficar discriminados na OS, mas na NF, que é entregue ao cliente, ficarão acumulados e aparecerão como apenas 1 serviço.
Hist.lib.bloqueios
Cada bloqueio que é liberado no item da OS, geralmente por um usuário supervisor, gera um registro com os dados da liberação.
Nesta janela é possível consultar em ordem cronológica todos os registros de liberação de bloqueios do item da OS.
Notas vinculadas
Observações
Observações pertinentes ao serviço da OS.
Posição
Posição do serviço na OS.
Cobertura
É possível definir uma cobertura específica para cada serviço. Caso não informada, assume a cobertura do item da OS.