Dados do serviço do item da Ordem de Serviço.
 Serviço
Código do cadastro de produtos do SIGER®, deve ser produto cadastrado como tipo "Serviço". Se informar zeros, inicializa os campos e desabilita-os, eliminando o serviço da lista. Após a inclusão da OS, o serviço não poderá ser mais eliminado mesmo que não seja utilizado, porque a quantidade prevista deve ficar registrada como histórico da OS.
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 Tipo
Indica como a cobrança do serviço deve ser feita. As opções podem ser:
1-Execução
2-Tempo
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 Qtd.prevista
Quantidade prevista necessária para realização do serviço do item da OS. Este campo é obrigatório.
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 Técnico
Código da tabela de operadores. Se informar zeros, inicializa os campos e desabilita-os, eliminando o deslocamento da lista.
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 Qtd.cobrada
Este campo nunca é habilitado, é apenas exibida a quantidade a ser cobrada do cliente no fechamento da OS.
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 Lista de preços
Lista de preços a ser utilizada para o serviço.
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 Valor unitário
Valor unitário do serviço a ser cobrado do cliente. Quando informado lista de preços, carrega o valor da lista para este campo.
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 % Desconto
Percentual de desconto a ser concedido ao valor unitário do serviço. Poderá ser informado mais de um percentual de desconto, basta clicar/pressionar o botão <Calc.Desc.> Este campo somente pode ser habilitado/exibido se configurado para pedir percentual de desconto (permite configurar quando não utiliza desconto no fechamento da OS).
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 % Acréscimo
Percentual de acréscimo a ser somado ao valor unitário do serviço. Este campo somente é habilitado/exibido se configurado para pedir percentual de acréscimo.
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 Total previsto
Valor unitário líquido do serviço multiplicado pela quantidade prevista.
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 Total a cobrar
Valor unitário líquido do serviço multiplicado pela quantidade a cobrar/cobrada do cliente.
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 Cobrar de
Código do cliente a ser cobrado o serviço. Este campo somente é habilitado se configurado para cobrar OS de outro cliente. Campo obrigatório, o padrão deste campo é código do cliente da OS.
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 Série/nota
Número da série e nota fiscal emitida para cobrança da OS.
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 ID da nota
ID da nota fiscal emitida para cobrança da OS.
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 Fornecedor
Fornecedor da nota vinculada à esta OS.
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 Calc.Desc
Cálculo do desconto.
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 Qtd.utilizada
Este campo nunca é habilitado, é apenas exibida a quantidade do serviço utilizada.
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 Item
Número do serviço para o item.
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 Apontamentos
Apontamento de horas para o serviço.
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 Valor desct.unitário
Valor de desconto a ser concedido ao valor unitário do serviço. Este campo somente é habilitado/exibido se configurado para pedir desconto em valor.
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 Val.unitário líquido
Valor unitário do serviço a ser cobrado do cliente. Quando informado lista de preços, carrega o valor da lista para este campo.
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 Serviço externo
Indica que o serviço não será realizado dentro da empresa, mas sim terceirizado.
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 Val.serviço externo
Quando indicado que é um serviço externo, o valor do mesmo.
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 Cobra serviço
Indica se o serviço deve ser cobrado do cliente indicado no campo "Cobrar de", no fechamento da OS.
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 Emitiu pré-nota
Emitiu pré-nota/romaneio da OS para posterior cobrança do cliente.
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 Lista serviço
Quando marcado, o serviço é listado na emissão da OS.
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 Acumula valores
Quando configurado nos parâmetros de Aceitação para Cadastro, este campo pode ser marcado para que seus valores sejam acumulados e agregados em outro serviço da OS no momento da emissão da NF. Com este recurso, os serviços podem ficar discriminados na OS, mas na NF, que é entregue ao cliente, ficarão acumulados e aparecerão como apenas 1 serviço.
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 Hist.lib.bloqueios
Cada bloqueio que é liberado no item da OS, geralmente por um usuário supervisor, gera um registro com os dados da liberação.
Nesta janela é possível consultar em ordem cronológica todos os registros de liberação de bloqueios do item da OS.
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 Notas vinculadas
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 Observações
Observações pertinentes ao serviço da OS.
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 Posição
Posição do serviço na OS.
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 Cobertura
É possível definir uma cobertura específica para cada serviço. Caso não informada, assume a cobertura do item da OS.
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