Remessa por Talão de Produção
A Compra do Serviço Externo se inicia no sistema com a inclusão da remessa do serviço externo. Para incluir remessas, acesse a opção I-Incluir remessa no menu 5.2 do módulo Gestão Industrial ou no menu 6.2 do módulo de Controle de Compras.
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Cada remessa do serviço externo é única e identificada por um código. É aceito conforme a configuração do parâmetro "Aceita código da remessa" (+Saiba mais). Se aceito, é possível teclar F4 para que o SIGER® encontre o próximo código disponível.
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É o beneficiador que irá executar os serviços relacionados nos talões do serviço externo. O preço dos serviços é sugerido conforme as listas de preço deste fornecedor (+ Saiba mais). Se não informado, carregará o fornecedor conforme configuração de parâmetro (da lista de preço padrão, da última remessa etc). + Saiba mais
Teclando "F7-Fornecedores com lista de preço", irá abrir um browser somente com fornecedores que possuem alguma lista de preço de serviço externo cadastrada.
Teclando "F10-Fornecedores com lista de preço p/serviço", irá abrir um grid dinâmico somente com os fornecedores que possuem alguma lista de preço de serviço externo para o produto serviço dos talões inseridos na remessa.
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Exibe a data e hora em que a remessa foi enviada ao fornecedor, através da emissão da nota fiscal ou emissão do romaneio.
Se configurado para fazer vários envios por remessa (+Saiba mais), a data/hora da remessa será a data/hora do último envio.
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Consulta as notas fiscais vinculadas à remessa. Os comportamentos do botão diferem dependendo dos envios que foram efetuados na remessa:
Nenhuma nota vinculada:
Exibe uma mensagem ao usuário informando que não há nenhuma NF vinculada a remessa.
Uma nota vinculada:
Exibe os dados da NF na Manutenção de Notas. + Saiba mais
Múltiplas notas vinculadas:
Se configurado para fazer vários envios por remessa (+ Saiba mais), exibe as notas vinculadas a cada envio da remessa:
![]() O botão [Consultar Nota] exibe os dados da NF selecionada na Manutenção de Notas. + Saiba mais
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Ao clicar no botão, é aceita a janela (+ Saiba mais) para informar a ordem de produção, talão e centro de custo, ou o lote de produção. Se não informar o número do talão, todos os talões da OP serão processados. Se não informar centro de custo, todos os centros do talão serão processados.
A partir dos dados informados, serão processadas as operações externas dos talões de produção que possuem saldo a produzir. A seleção de operações será aceita permitindo eleger quais deverão ser incluídas na remessa.
Desabilitado se não é permitido alterar os talões, está no modo consulta ou está no modo exclusão.
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Permite alterar os dados do talão do serviço externo selecionado no grid.
Desabilitado se não é permitido alterar os talões, está no modo consulta ou está no modo exclusão.
![]() Situação do talão
Exibe a situação atual do talão da remessa do serviço externo, opções:
1-Não remetido
O talão ainda não foi enviado ao serviço externo, ou seja, a remessa do talão está com situação inferior à 3-Remetida.
2-Comprado
Nesta situação já foi gerada a requisição de compra do serviço externo do talão.
3-Remetido
O talão pertence a remessa que já foi remetida ao beneficiador. Nesta situação, o talão pode ter algum retorno parcial da quantidade necessária.
4-Parcialmente retornado
Parte da quantidade remetida ao beneficiador foi produzida e retornada.
5-Retornado
Toda a quantidade remetida ao beneficiador foi produzida e retornada. Ou ainda, existe um ou mais retornos parciais e o saldo a retornar foi cancelado.
6-Cancelado
A quantidade a retornar do talão foi cancelada, ou seja, o talão não poderá mais ser retornado.
Ordem de produção
Exibe o número e sequência da ordem de produção do talão do serviço externo
Número do talão
Exibe o número do talão de produção do talão do serviço externo
Centro de custo
Exibe o centro de custo do talão do serviço externo
Operação
Exibe a operação a ser produzida do talão do serviço externo
Produto serviço
É o serviço que será comprado do fornecedor. É possível informar o código de produto ou de um serviço neste campo. Tecle F8 para exibir a pesquisa do cadastro de produtos ou F7 para exibir a pesquisa de serviços.
Este produto/serviço será utilizado para a geração da requisição de compra e da ordem de compra.
Data/hora necessidade
Data e hora da necessidade do serviço. Esta data será utilizada como data de necessidade da requisição de compra. O SIGER® faz a sugestão dessa data conforme a configuração do parâmetro "Data de necessidade do serviço", nos parâmetros por empresa. A permissão de alteração da data de necessidade pode ser configurada através do parâmetro "Altera data de necessidade".
Observação: Caso a data de necessidade for anterior à data de inclusão da remessa, o SIGER® irá sugerir como necessidade a data/hora de inclusão.
Quantidade a remeter
É a quantidade do talão de produção (ou da formulação/estrutura) que deve ser remetida ao fornecedor do serviço externo. Essa quantidade é sugerida pelo SIGER® conforme o cálculo abaixo:
Quantidade a remeter = Q1 - Q2
Sendo:
Observações:
Qtd.a remeter 2ª unidade
É a quantidade a ser remetida ao fornecedor do serviço externo, na segunda unidade de medida do produto pronto. Este campo é aceito conforme o parâmetro da empresa "Remessa/retorno na 2ª unidade". É possível definir a quantidade na segunda unidade quando a segunda unidade de medida do produto pronto é igual a unidade do serviço.
Observação: Quando definir quantidade a remeter na segunda unidade, esta será aplicada no cálculo do valor do serviço.
Fator de conversão
Exibe o fator de conversão da operação do talão do serviço externo.
Valor unitário
Valor para produção do serviço externo pelo fornecedor, referente à quantidade que está sendo remetida. O SIGER® sugere automaticamente este valor com base nas listas de preço do serviço para o fornecedor, considerando o produto a ser produzido. Este campo está disponível para alteração conforme a configuração do sistema, parâmetro "Altera preço do serviço" na empresa.
Como o SIGER® busca o preço do serviço:
A qualquer momento é possível buscar o valor da lista preço utilizando a função "F2-Busca valor do serviço", disponível no campo de "Valor total do serviço". Ao acionar a função, o SIGER® faz a busca do valor e já multiplica pela quantidade a remeter, resultando no custo previsto total do serviço.
Valor total do serviço
Valor total previsto do produto ou serviço adquirido do fornecedor.
Calculado a partir da quantidade a remeter, valor unitário e fator de conversão do talão.
Valor dos insumos aplicados
Valor dos insumos utilizados na mão de obra do serviço.
Calculado a partir de todos os insumos aplicados da formulação com aquisição "4-Pelo terceiro, fornecido à empresa" quando marcado o parâmetro "Incrementa o valor dos insumos cobrado". +Saiba mais
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Ao clicar no botão é aceita a janela para manutenção dos insumos da remessa.
Os insumos são carregados conforme os filtros definidos nos parâmetro da empresa + Saiba mais, quando a remessa é feita a partir dos talões de produção da OP.
![]() Botão [F2-Incluir]
Através deste botão é possível incluir um insumo a ser remetido ao fornecedor, caso algum material seja necessário à produção externa e não seja insumo de nenhum talão de produção.
Botão [F3-Alterar]
Ao acionar o botão, exibe a janela de manutenção do item permitindo a alteração do local de estoque de saída e da quantidade a remeter. No modo de alteração, será exibido nesta janela um campo com a quantidade necessária do item, calculada conforme a quantidade a remeter dos talões que utilizam o material.
Observação: a quantidade a remeter é sempre calculada conforme a necessidade das operações externas dos talões da remessa.
Botão [F5-Excluir]
Remove o item selecionado da remessa do serviço externo.
Botão [F7-Observ.]
Permite a digitação de observações para o item da remessa. Essas informações serão utilizadas na emissão da nota fiscal de remessa, sendo listadas junto ao material remetido.
Observação: a quantidade de caracteres aceitos é a mesma definida para as observações do item do pedido do Faturamento.
Botão [F9-Tipo Rem.]
Permite definir o tipo de remessa/envio do item selecionado, opções:
1-Remessa normal
Item enviado por remessa normal, pela própria empresa. Gera nota fiscal para remessa do insumo.
--> Retorno será com CFOP de retorno simbólico, geralmente 5/6.901
2-Remessa triangular
Item enviado ao fornecedor por remessa triangular. Não gera nota fiscal para remessa do insumo.
--> Retorno será com CFOP de retorno simbólico de operação triangular, geralmente 5/6.925
3-Remessa manual
Item enviado por remessa normal ou triangular. A nota fiscal de remessa deve ser gerada manualmente.
4-Remessa parcial
Item enviado parcialmente por remessa normal ou triangular. Gera nota fiscal para a remessa parcial.
Observação: a linha do grid é colorida conforme o tipo de remessa do item.
![]() Botão [F6-Talões]
Exibe janela com os talões do serviço externo que utilizam o item selecionado. Ao lado de cada talão é exibida a quantidade necessária do material para a execução do serviço externo do talão.
Botão [NF ben/rem.]
Exibe janela de pesquisa com as notas de remessa do beneficiamento do produto do item selecionado para o fornecedor. São listadas somente as notas de remessa que possuem saldo a retornar.
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Ao clicar no botão é aceita janela para manutenção dos volumes da remessa. +Saiba mais
Habilitado se a remessa for "normal", e não "triangular", "manual" ou "parcial".
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Este botão permite o envio rápido da remessa que está em manutenção. Ao acioná-lo, todos os dados da remessa são salvos e a rotina de envio da remessa será acionada. Através da rotina de envio é possível gerar os documentos de compra dos serviços e documento de remessa. +Saiba mais
Desabilitado está no modo consulta ou exclusão.
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