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Compras por Fornecedor

 
Disponível no menu 8-Controle de Compras (COM) 5.3-C-Compras por Fornecedor, o relatório permite uma visão consolidada das compras realizadas por fornecedor.
 
Após avançar na primeira janela de seleção, é aceita a seleção padrão de itens da ordem de compra,  utilizada para filtrar os registros que serão considerados no processamento.
Para os itens que possuem quantidade entregue, são processados os dados das entregas do item. Para os itens que possuem quantidade em aberto, são processados os dados do próprio item.
 
De acordo com o layout de impressão selecionado, o relatório pode apresentar valores detalhados por item e produto ou valores consolidados por série e nota do movimento.
Em ambos os formatos, as informações são sempre agrupadas por fornecedor, com apresentação dos totais por fornecedor e do total geral do relatório.
 
Compras por Fornecedor
1

Ordem da listagem

1. Ordem da listagem
Ordenação dos registros na listagem.
 
1-Código do fornecedor
Ordena os registros pelo código do fornecedor.
 
2-Razão social do fornecedor
Ordena os registros pela razão social do fornecedor.
 
2

Layout do relatório

2. Layout do relatório
Layout do relatório de compras por fornecedor.
 
1-Data/Nota/Valores
Data de entrega - Série/Nota - Quantidade - Valor da compra - Valor do ICMS - Valor do IPI - Valor da NF
 
2-Data/Nota/Produto/Valores
Data de entrega - Série/Nota - Código/descrição do produto - Quantidade - Valor unitário - Valor do ICMS - Valor do IPI - Valor da NF