Neste tópico serão abordadas as configurações de bloqueios dos documentos financeiros.
Controla dias mínimos p/vencto de forn.
Este campo define o bloqueio no lançamento de documentos de fornecedores cujo vencimento ocorra a menos de "NN" dias da data atual.
O número de dias é definido no campo "Nº dias", o SIGER® considerará a quantidade mínima de dias entre a data atual e o vencimento do documento, se não informado, bloqueia somente inclusão de documento vencido.
Se marcado o campo "Solicita senha" o SIGER® solicitará senha para liberar o bloqueio de quantidade mínima de dias de vencimento para documentos de fornecedores.
Controla pagamento à pessoa
Este campo define aplicação de controle a pagamento à pessoa conforme configuração no cadastro da pessoa, no menu 9.5-M.
Senha para informar desconto a clientes
Este campo define aplicação de bloqueio para conceder desconto a cliente na quitação do documento.
Neste exemplo ao informar o valor de desconto no campo "Desc./abatimentos" o SIGER® exibe a janela para informar o usuário e senha.
Bloqueia devolução s/estorno de comissão
Este campo define a aplicação de bloqueio para devoluções sem estornar a comissão do representante, opções disponíveis:
1-Não: Não bloqueia devolução de venda sem estorno de comissão.
2-Alerta: Exibe alerta para devolução de venda sem estorno de comissão.
3-Solicita senha: Exige senha para devolução de venda sem estorno de comissão.
Importante: Quando realizado controle de comissões no SIGER® orientamos a utilizar este bloqueio ativado com a opção "3-Solicita senha", para evitar o pagamento de comissão indevidamente.
Bloqueia docto c/vencto em data bloqueada
Este campo define a aplicação de bloqueio para inclusão de documentos com vencimento em data bloqueada, opções disponíveis abaixo e para maiores informações sobre bloqueio de datas acesse o link .
1-Não bloqueia: Não bloqueia inclusão de documentos com vencimento em data bloqueada.
2-Bloqueia documentos de entrada: Bloqueia a inclusão de documentos de entrada (compras de fornecedores) com vencimento em data bloqueada.
3-Bloqueia documentos de saída: Bloqueia a inclusão de documentos de saída (vendas para clientes) com vencimento em data bloqueada.
4-Bloqueia qualquer documento: Bloqueia a inclusão de documentos (entradas e saídas) com vencimento em data bloqueada.
Permite pagamento de
Este campo define a permissão de pagamentos para os documentos, opções disponíveis:
1-Documentos com aceite: Exige aceite de documentos para o pagamento.
2-Qualquer documento: Não exige aceite de documentos nem autorização eletrônica para o pagamento.
3-Doctos c/aceite e autorização de pagto: Exige aceite de documentos e autorização eletrônica para pagamento.
4-Documentos com autorização de pagto: Exige autorização de documentos para o pagamento.
Faz autorização de pagamento por usuário
Este define a autorização de pagamentos por usuário possibilitando que mais de um usuário seja requerido para a autorização de um pagamento.
Se marcado grava a autorização do pagamento de documentos por usuário e habilita o botão <Autorização por usuários>.
Na janela "Autorização eletrônica de pagamentos por usuário" informar o usuário no campo "Usuário".
No campo "Valor limite" informar o valor máximo do documento que o usuário pode autorizar o pagamento, quando não informado conteúdo permite a autorização de pagamento de qualquer documento.
No campo "Qtd.aprovação" informar a quantidade de aprovações necessárias no documento para o pagamento ser considerado autorizado.
Blq.exclusão de docto autorizado p/pagto
Este campo define o bloqueio para exclusão de documento que possui autorização eletrônica de pagamento.
Exclusão de documento c/dados de remessa
Este campo define o bloqueio para exclusão de documento já enviado em remessa bancária, com aceite de código de barras ou com nosso número (registro de cobrança) definido.
Quando marcado o campo será habilitado o botão <Configurações>, nessa janela é configurado se o SIGER® aplica somente alerta, marcando o campo "Alerta" ou bloqueio marcando o campo "Autorização".
Blq.reemissão boleto c/novo nosso número
Este campo define o bloqueio para reemissão de boleto com novo nosso número (número de registro do órgão de cobrança), se marcado não permite geração de novo nosso número para documentos que já tem registro bancário.
Este bloqueio visa evitar inconsistências na cobrança bancária, como gerar novo nosso número para o boleto que o cliente já tenha recebido, por isso orientamos habilitar esse bloqueio.
Quando marcado o campo será habilitado o botão <Configurações>, nessa janela é configurado se o SIGER® aplica somente alerta, marcando o campo "Alerta" ou bloqueio marcando o campo "Autorização".