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Acerto Financeiro - Pagar

 
Acerto Financeiro - Pagar
1

Documentos pagos (F2)

Documentos de fornecedor que serão pagos com o acerto.
 
2

Documentos compensados (F3)

Outros documentos utilizados para compensação no acerto financeiro.
O mais comum é quando um fornecedor da empresa também é cliente e os documentos serão compensados.
 
3

Adiantamentos compensados (F4)

Adiantamentos compensados no acerto financeiro.
 
4

Devoluções compensadas (F5)

Devoluções compensadas no acerto financeiro.
 
5

TOTAL

Valor total do acerto.
 
6

Recebimentos (F6)

Movimentações extra de caixa - recebimentos.
 
7

Pagamentos

Movimentações extra de caixa - pagamentos.
 
8

Adto recebido/concedido (F9)

Inclusão de adiantamentos para acerto financeiro.
Esse adiantamento é usado se, no fechamento dos documentos informados, os valores geram diferença.  E essa diferença deve permanecer no sistema como um adiantamento. Ou, ainda, se houver movimento de caixa de valor superior aos documentos e, esse saldo, será mantido para uso futuro.
 
9

Caixa/conta corrente recebimento

Realiza a totalização das movimentações de caixa para acerto financeiro referente ao tipo de recebimento.
10

Caixa/conta corrente pagamento

Realiza a totalização das movimentações de caixa para acerto financeiro referente ao tipo de pagamento.
11

Diferença

Diferença total entre entre documentos recebidos e valores compensados.
Se a diferença não estiver zerada, não pode ser concluído acerto.
 
12

Agendamentos (F11)

Documentos com pagamento para data futura.
 
13

Caixa/conta corrente (F10)

Movimentações de caixa para acerto financeiro.
 
14

Observações

Texto adicional para o acerto.