Padrões para Cadastramento de Clientes/Fornecedores
 Tipo de inscrição
Indica se neste grupo os cadastros de clientes/fornecedores são pessoa física ou jurídica.
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 Código inicial
Faixa de código para cadastros de clientes/fornecedores deste grupo. Será definido automaticamente na inclusão ao clicar F4 e indicar o grupo.
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 Lista de preços
Lista de preços padrão para clientes deste grupo.
Quando zerado, não sugere na inclusão do cadastro.
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 Conceito
Conceito padrão dos cadastros deste grupo.
Quando zerado, não sugere na inclusão do cadastro.
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 Local de cobrança
Local de cobrança padrão para cadastros do grupo.
Padrão <1>, pode ser alterado.
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 Vencimento padrão
Vencimento padrão para cadastramento de pedidos do faturamento e ordens de compra.
Quando zerado, não sugere na inclusão do cadastro.
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 Código de receita/despesa padrão
Receita/despesa padrão do cliente/fornecedor nos movimentos de planejamento financeiro.
Quando zerado, não sugere na inclusão do cadastro.
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 Dias a protestar
Número de dias após o vencimento para protestar padrão.
Quando zerado, não sugere na inclusão do cadastro.
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 Zona de Vendas/Região
Zona de Vendas/Região para cadastros deste grupo.
Quando zerado, não sugere na inclusão do cadastro.
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 Micro-região
Micro-região padrão para cadastros do grupo.
Quando zerado, não sugere na inclusão do cadastro.
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 Cobrar tarifa
Configuração padrão para cobrança de tarifas bancárias.
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 Qtd. de dias para entrega
Quantidade de dias para entrega, iniciando da data de faturamento, padrão para cadastros do grupo.
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 Limite de crédito
Limite de crédito padrão para cadastros deste grupo.
Quando zerado, não sugere na inclusão do cadastro.
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 Local de estoque
Local de estoque padrão para movimentação dos itens em notas emitidas para cadastros deste grupo
Quando zerado, não sugere na inclusão do cadastro.
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 Acumula itens na NF
Configuração padrão de como serão acumulados os itens na NF.
Também existe configuração na empresa do faturamento.
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 Tipo de pedido
Tipo de pedido padrão para cadastros do grupo - Consumo/Industrialização/Revenda
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 Utilização do local de cobrança
Indica qual local de cobrança será utilizado na manutenção de pedidos/notas/orçamento para novos cadastro de cliente/fornecedor.
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 Testa existência do certificado
Habilitado apenas quando a empresa do Estoque faz bloqueios para controlar certificados dos fornecedor.
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 Emite pedido interno (romaneio)
Configuração padrão para emissão de romaneio no cadastro de novos clientes.
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 Bloqueado para pagamento
Padrão para o campo 'Bloqueado pagamento' em novos cadastros deste grupo.
Quando marcado, os documentos de fornecedores ficam bloqueados, sendo necessário desbloquear no FIN 2.6-Q.
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 Testa validade dos certificados
Habilitado apenas quando a empresa do Estoque faz bloqueios para controlar certificados dos fornecedor.
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 Campos obrigatórios
Botão para indicação dos campos de preenchimento obrigatório na inclusão de novos cadastros.
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 Importar dados
Permite importar configurações de outro grupo de cadastros.
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