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Cancelamento da Fatura

 
O cancelamento da fatura pode ser executado através do menu FIN 2.1-U.
 
Ao confirmar, todos os documentos vinculados a esta fatura são eliminados. As notas do financeiro voltam para a posição "A faturar" e os campos de “Fatura” e “Data da fatura” ficam sem conteúdo.
 
Conforme configuração nos parâmetros do sistema, menu FIN 1.1-P, poderão ser mantidos na base de dados os registros cancelados. Ao configurar desta forma, as notas e documentos são gravados com a situação "Cancelado", sendo que as notas não poderão ser faturadas novamente e os documentos ficarão bloqueados para movimentação, ou seja, após cancelados os registros servem apenas para consulta.
 
Cancelamento da Fatura
1

Cliente/Fornecedor

1. Cliente/Fornecedor
Cadastro da fatura a cancelar.
2

Espécie

2. Espécie
Espécie da fatura a cancelar.
3

Número da fatura

3. Número da fatura
Número identificador da fatura a cancelar.
4

Tipo de cadastro

4. Tipo de cadastro
Campo apenas para consulta. Exibe "F" para fornecedores e "C" para clientes.
5

Data de emissão da fatura

5. Data de emissão da fatura
Data de emissão da fatura a cancelar.