É comum que fornecedores de serviço externo realizem a cobrança dos serviços prestados de forma periódica (cobrança a cada 15 ou 30 dias, por exemplo). Neste cenário, a nota fiscal de cobrança do serviço não é emitida junto com cada retorno, e sim a cada período de cobrança.
Ao proceder com o retorno do serviço externo indicando que não houve a cobrança da mão de obra junto à nota de retorno, o registro de retorno do serviço externo permanecerá pendente de pagamento. Desta forma, através da listagem do serviço externo, é possível ter uma previsão dos valores a serem pagos ao fornecedor, bastando para isso executar a listagem dos retornos "não pagos".
LISTAGEM DE SERVIÇOS A PAGAR
A ilustração a seguir demonstra uma seleção da listagem do serviço externo para consulta dos retornos que estão pendentes de pagamento. Para mais informações sobre a listagem, consulte o tópico
Listagem de Serviços Externos.
+ Saiba mais
Observar os campos da seleção:
-
Ordem = 11-Serviço pago + Fornecedor + Data retorno
-
PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Para executar o pagamento dos serviços, acesse uma das seguintes opções:
-
Opção
P-Pagamento de Serviços no menu
5.3 do módulo
Gestão Industrial.
-
Opção
P-Pagamento de Serviços no menu
6.3 do módulo
Controle de Compras.
Ao acessar uma das opções, a seguinte janela é aceita.
Segue a lista de campos aceitos na janela e suas finalidades.
Fornecedor
Código do fornecedor do movimento de retorno do serviço externo, o qual está pendente de cobrança. Tecle F8 para exibir a pesquisa de fornecedores.
Data de cobrança
Informe a data de cobrança dos serviços pelo fornecedor.
Ao avançar na janela anterior, será aceita a seleção padrão de retornos do serviço externo.
Após a confirmação, serão processados todos os retornos do serviço externo do fornecedor que não tiveram pagamento do serviço. Na janela a seguir, é possível selecionar quais os pagamentos serão pagos e definir o valor pago pelo serviço através da função "F2-Altera valor".
Na janela para alteração do valor do serviço, é possível utilizar a função "F2-Busca valor da lista de preço" que quando acionada irá calcular o valor do serviço com base nas listas de preço do fornecedor.
Ao confirmar a seleção, os registros de retorno do serviço externo terão a situação atualizada para "pago" com a data de pagamento e valor do serviço informados na seleção.
REVERSÃO DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Se for necessário reverter o pagamento de serviços externos, utilize as opções:
-
Opção
C-Reverte Pagamentos no menu
5.3 do módulo
Gestão Industrial.
-
Opção
C-Reverte Pagamentos no menu
6.3 do módulo
Controle de Compras.
Ao acessar uma das opções, a janela abaixo é aceita, para informação do fornecedor dos movimentos de retorno que devem ter o pagamento do serviço revertido.
Ao avançar na janela anterior, será aceita a seleção padrão de retornos do serviço externo.
Após a confirmação, serão processados todos os retornos do serviço externo do fornecedor que já tiveram pagamento do serviço. Antes de efetuar a reversão, será aceita uma janela para selecionar os retornos.
Ao confirmar a seleção, os registros de retorno do serviço externo terão a situação atualizada para "não pago".