A manutenção do local de cobrança é feita na tabela genérica 01, menu1.3. No local de cobrança estão as configurações de emissão de boleto, geração de remessa e processamento de retorno.
Também é utilizado para identificar títulos que estão protestados/descontados.
Abaixo, descrição dos campos:
 Código
É a identificação do local de cobrança no SIGER®.
Na criação de novos locais, pode ser usada a função F4 para sugerir codificação livre.
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 Abreviação
Identificação texto curta do cadastro.
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 Descrição
Identificação texto longa, onde podem ser colocados dados específicos, como a agência e conta. Lembrando que este dado será usado na listagem dos relatórios.
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 Banco
Qual banco o local de cobrança pertence. Este campo define o layout de boleto e dos arquivos de remessa/retorno.
Em casos de caixas físicos, pode ser usada a opção "Nenhum".
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 Dias fluxo de caixa
Quantidade de dias que será acrescida ao vencimento para considerar no fluxo. É a previsão de crédito do valor.
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 Emissão de boleto
Se a empresa irá imprimir o boleto ou não.
A opção gráfica é a mais comum. A opção pré-impresso é o formulário antigo, não é muito comum de ser visto.
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 Nº do último boleto emitido
Quando a numeração do boleto é sequencial, utiliza este dado para controle.
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 Transferência ICMS
Em notas faturadas, onde uma parte do valor devido será abatido por transferência, precisam ser emitidas com algum local que possua esse campo marcado.
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 Local de cobrança Vendor
Quando o local gera remessas com operação Vendor, precisa estar indicado neste campo.
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 Percentual de juros
Percentual de juros, que será listado no boleto e enviado nas remessas bancárias, para cobrança após o vencimento.
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 Caixa/conta corrente
Caixa/conta corrente que será sugerido em movimentos gerados a partir do local de cobrança - pagamentos pelos retornos bancários.
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 Exporta base externa
Disponível para empresas que integram com outros sistemas.
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 Adiantamento primeira parcela
Quando marcado, permite criar a adiantamento da primeira parcela do pedido/nota.
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 Histórico de pagamento
Histórico de pagamento para transferências de ICMS.
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 Local p/baixa de cob.vendor
Local de cobrança para onde o documento deve ser transferido caso ocorra a saída do documento da cobrança vendor.
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 Faz remessa bancária
Precisa estar marcado para que, ao avançar, abram as configurações de remessa e retorno.
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 Emitir boletos p/optantes DDA
Quando o cliente é optante DDA, normalmente não precisa dos boletos impressos. Com este campo marcado irá emitir o boleto mesmo que o cliente seja optante DDA.
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 Pagamento antecipado
Quando o pedido tem local de cobrança com este campo marcado, exige que o cliente tenha adiantamento para compensação do valor.
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 Emite duplicata
Quando marcado, local de cobrança permite emissão de duplicata.
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 Emite serviço como duplicata mercantil
Em casos de nota de serviço onde os boletos precisam ser registrado como DM (registros em cartório).
A Duplicata de Serviço é emitida, mas o boleto é registrado como espécie DM.
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 Considerar p/fluxo como cobrança descontada
Quando a cobrança é descontada, o dinheiro é creditado antes do pagamento. Por este motivo, não pode ser considerado no fluxo.
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 Config.Boleto
Para habilitar o botão, o local de cobrança precisa emitir boleto gráfico.
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 Emissão NF
Configurações para emissão de boletos juntamente com a emissão de Notas Fiscais.
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 Empresas
Relação de quais empresas (siglas) do SIGER® podem utilizar este local e cobrança.
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 Resumo
Irá abrir a seleção padrão de documentos financeiros para montagem de totais para o local de cobrança. Utilizado para envio de demonstrações financeiras para bancos e outras entidades. Através do botão <Imprimir> pode ser gerado um docx.
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 Movto Financeiro
Botão de consulta aos documentos que estão com este local de cobrança.
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 Inativação
Configuração de inativação/bloqueio do local de cobrança. + Saiba mais
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