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Configuração do Boleto de Cobrança

 
Configuração do Boleto de Cobrança
1

Tipo de boleto

1. Tipo de boleto
Formato do boleto - meia página, página inteira, carnê.
 
2

Modelo comprovante entrega

2. Modelo comprovante entrega
Habilita apenas quando o Tipo de Boleto é 4-Meia página com comprovante de entrega.
Indica se lista código de barras da Danfe ou dados da empresa.
 
3

Emite compr.entrega depois boleto

3. Emite compr.entrega depois boleto
Habilita apenas quando o Tipo de Boleto é "3-Página inteira com comprovante de entrega boleto" ou "4-Meia página com comprovante de entrega mercadorias".
Quando desmarcado o comprovante de entrega é impresso antes do boleto; marcado é impresso após o boleto.
 
4

Somente segunda via de boletos

4. Somente segunda via de boletos
Para locais onde o banco emite o boleto, podendo apenas gerar segunda via pelo SIGER®.
 
5

Outros acréscimos

5. Outros acréscimos
Valores de acréscimos à serem somados no boleto.
 
6

Soma outros acréscimos no valor

6. Soma outros acréscimos no valor
Quando marcado, irá somar juros/acréscimos do documento no valor total do boleto.
 
7

Imp.valor c/desconto no boleto

7. Imp.valor c/desconto no boleto
Quando marcado, o valor de desconto é reduzido do valor do documento para emissão do boleto.
 
8

Usa fator de vencimento

8. Usa fator de vencimento
Quando marcado, o vencimento fará parte do código de barras.
 
9

Lista valor

9. Lista valor
Indica se o valor será listado no código de barras e/ou boleto, ou não.
 
10

Conteúdo aceite

10. Conteúdo aceite
Configuração do que é impresso no campo de aceite do boleto.
 
11

Tamanho da área livre

11. Tamanho da área livre
           Tamanho, em milímetros, no recibo pagador - parte inferior do boleto.
 
12

Número boleto

12. Número boleto
Como deve ser a numeração do boleto - sequencial ou documento + desdobramento.
Quando configurado para sequencial, usará o último boleto configurado na tela inicial do local de cobrança.
 
13

Usa cob.banco correspondente

13. Usa cob.banco correspondente
Deve ser marcado quando os boletos serão cobrados fiduciariamente em outro banco - situações onde o beneficiário do boleto pode ser um terceiro.
 
14

Sacador/avalista p/ger.remessa

14. Sacador/avalista p/ger.remessa
Quando marcado, carrega dados de sacador/avalista na geração da remessa bancária.
 
15

CNPJ do beneficiário

15. CNPJ do beneficiário
Beneficiário que será listado no boleto. Quando zerado, lista da própria empresa.
 
16

Descrição do beneficiário

16. Descrição do beneficiário
Carrega razão social do cadastro corresponde ao CNPJ informado como beneficiário.
 
17

Conteúdo uso do banco

17. Conteúdo uso do banco
O que será impresso na área "Uso no banco' - dado fornecido pelo banco.
 
18

Imprime boleto para cobrança apresentação

18. Imprime boleto para cobrança apresentação
Se marcado, o pedido que conter condição de pagamento "Apresentação", permitirá emissão de boleto.
 
19

Local de pagamento

19. Local de pagamento
Instruções de pagamento para o boleto. Existem algumas opções pré-definidas, quando nenhuma delas atende a necessidade, pode ser selecionado a opção "8-Digitável" e no botão ao lado informar o texto.
 
20

Lista identif.do desdob.no boleto

20. Lista identif.do desdob.no boleto
Indica se lista o desdobramento no boleto, ou não - utilizado para indicar o parcelamento da venda.
 
21

Imprime boleto para cobrança à vista

21. Imprime boleto para cobrança à vista
Se marcado, o pedido que conter condição de pagamento "À vista" permitirá emissão de boleto.
 
22

Informa cód.do cliente junto à razão social

22. Informa cód.do cliente junto à razão social
Ao marcar, o código do cliente será listado nos dados do pagador.
Verificar com o cartório, para casos de protestos.
 
23

Lista boleto p/doctos em outra moeda

23. Lista boleto p/doctos em outra moeda
Para permitir emissão de boletos para os documentos em outras moedas - clientes do exterior ou configurados para permitir. Normalmente, notas de exportação do Faturamento.
 
24

Código CIP

24. Código CIP
Dado fornecido pelo banco.
 
25

Observações

25. Observações
Informações postas manualmente nas instruções do recibo do pagador. Normalmente são informados dados da cobrança, como notas, compensações.
 
26

Observações

26. Observações
Informações postas manualmente nas instruções da ficha de compensação. Normalmente são informados multas, juros, descontos e protestos.