ERP SIGER® - Sistemas de Gestão ERP BI RH Mobile - www.rech.com.br - Rech Informática Ltda, 2019
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Serviços
Serviço
Código do cadastro de produtos do SIGER®, deve ser produto cadastrado como tipo "Serviço". Se informar zeros, inicializa os campos e desabilita-os, eliminando o serviço da lista. Após a inclusão da OS, o serviço não poderá ser mais eliminado mesmo que não seja utilizado, porque a quantidade prevista deve ficar registrada como histórico da OS.
Tipo
Indica como a cobrança do serviço deve ser feita. As opções podem ser:
1-Execução
2-Tempo
Qtd.prevista
Quantidade prevista necessária para realização do serviço do item da OS. Este campo é obrigatório.
Técnico
Código da tabela de operadores. Se informar zeros, inicializa os campos e desabilita-os, eliminando o deslocamento da lista.
Qtd.cobrada
Este campo nunca é habilitado, é apenas exibida a quantidade a ser cobrada do cliente no fechamento da OS.
Valor unitário
Valor unitário do serviço a ser cobrado do cliente. Quando informado lista de preços, carrega o valor da lista para este campo.
% Desconto
Percentual de desconto a ser concedido ao valor unitário do serviço. Poderá ser informado mais de um percentual de desconto, basta clicar/pressionar o botão <Calc.Desc.> Este campo somente é habilitado/exibido se configurado para pedir percentual de desconto.
% Acréscimo
Percentual de acréscimo a ser somado ao valor unitário do serviço. Este campo somente é habilitado/exibido se configurado para pedir percentual de acréscimo.
Total previsto
Valor unitário líquido do serviço multiplicado pela quantidade prevista.
Total a cobrar
Valor unitário líquido do serviço multiplicado pela quantidade a cobrar/cobrada do cliente.
Cobrar de
Código do cliente a ser cobrado o serviço. Este campo somente é habilitado se configurado para cobrar OS de outro cliente. Campo obrigatório, o padrão deste campo é código do cliente da OS.
Série/nota
Número da série e nota fiscal emitida para cobrança da OS.
ID da nota
ID da nota fiscal emitida para cobrança da OS.
Fornecedor
Fornecedor da nota vinculada à esta OS.
Observações
Observações pertinentes ao serviço da OS.
Cobertura
É possível definir uma cobertura específica para cada serviço. Caso não informada, assume a cobertura do item da OS.
Hist.lib.bloqueios
Cada bloqueio que é liberado no item da OS, geralmente por um usuário supervisor, gera um registro com os dados da liberação.
Nesta janela é possível consultar em ordem cronológica todos os registros de liberação de bloqueios do item da OS.
Item
Número do serviço para o item.
Apontamentos
Apontamento de horas para o serviço.
Qtd.utilizada
Este campo nunca é habilitado, é apenas exibida a quantidade do serviço utilizada.
Calc.Desc
Cálculo do desconto.
Valor desct.unitário
Valor de desconto a ser concedido ao valor unitário do serviço. Este campo somente é habilitado/exibido se configurado para pedir desconto em valor.
Val.unitário líquido
Valor unitário do serviço a ser cobrado do cliente. Quando informado lista de preços, carrega o valor da lista para este campo.
Serviço externo
Indica que o serviço não será realizado dentro da empresa, mas sim terceirizado.
Val.serviço externo
Quando indicado que é um serviço externo, o valor do mesmo.
Cobra serviço
Indica se o serviço deve ser cobrado do cliente indicado no campo "Cobrar de", no fechamento da OS.
Emitiu pré-nota
Emitiu pré-nota/romaneio da OS para posterior cobrança do cliente.
Lista serviço
Quando marcado, o serviço é listado na emissão da OS.
Acumula valores
Quando configurado nos parâmetros de Aceitação para Cadastro, este campo pode ser marcado para que seus valores sejam acumulados e agregados em outro serviço da OS no momento da emissão da NF. Com este recurso, os serviços podem ficar discriminados na OS mas na NF, que é entregue ao cliente, ficarão acumulados e aparecerão como apenas 1 serviço.