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Transferência de pedidos

A rotina de transferência de múltiplos pedidos permite que vários ou apenas um pedido possam ser transferidos entre siglas da mesma empresa. A transferência que é executada não é a de mercadoria entre estabelecimentos, mas sim a transferência dos registros de pedido entre siglas da mesma empresa.
Exemplo: Possui uma empresa no estado A que recebe os pedidos e uma filial no estado B que produz os meus pedidos. Posso utilizar a rotina para transferir os pedidos da empresa do estado A para a empresa do estado B.
 
 
Transferência de pedidos
1

Permite recodificação de pedidos/notas

1. Permite recodificação de pedidos/notas
Indica se o pedido/nota deve manter o mesmo código da sigla de origem na sigla de destino.
Se não permite recodificação vai sobrescrever o pedido no destino desde que o mesmo não esteja em manutenção ou faturado.
 
2

Excluir pedidos/notas não faturados

2. Excluir pedidos/notas não faturados
Deleta os pedidos/notas não faturados que foram transferidos para outra empresa.
Observação: Somente cria o campo se na empresa indicar que não transfere apenas pedidos/notas não faturados através de menu FAT 1.2-A, botão [Transf.Pedidos]
 
3

Processar pedidos/notas sem desc.config.

3. Processar pedidos/notas sem desc.config.
Se o pedido/nota não possui desconto especial configurável ele não é transferido.
Observação: Somente habilita campo se empresa utilizar desconto especial configurável.
 
4

Inicializa % desconto dos itens

4. Inicializa % desconto dos itens
Se marcado, inicializa todos os descontos do pedido/nota que foi transferido na sigla de destino.
Se não marcado, inicializa os percentuais, regra de desconto/acréscimo e regras de desconto por ocorrência.
 
5

Inicializa composição do item

5. Inicializa composição do item
Recarrega a composição conforme a formulação.
Observação: Habilita campo, somente se empresa utiliza composição de produtos.
 
6

Inicializa contas contábeis

6. Inicializa contas contábeis
Chama inicialização padrão das contas contábeis e da CFOP do pedido/nota transferido.
 
7

Transfere pedidos com OP vinculada

7. Transfere pedidos com OP vinculada
Indica se deve transferir os pedidos com OP vinculada.
 
8

Inicializa código da GIA (RS)

8. Inicializa código da GIA (RS)
Se for empresa de origem do RS cria o campo, caso contrário sempre inicializa o código GIA.
 
9

Processar pedidos/notas com LPN vinculada

9. Processar pedidos/notas com LPN vinculada
Indica se deve transferir os pedidos com LPN vinculado.
Observação: Habilitado campo com adicional de controle de volumes por LPN.
 
10

Inicializa transportador

10. Inicializa transportador
Se marcado, carrega a inicialização padrão do transportador e do transportador do redespacho.
 
11

Reaplica bloqueios

11. Reaplica bloqueios
Indica se deve testar os bloqueios ao gravar o pedido/nota na sigla de destino.
 
12

Recarrega local de estoque padrão

12. Recarrega local de estoque padrão
Chama a inicialização padrão do local de estoque e do local de transferência.
Observação: Habilita campo, somente se empresa possui integração com o estoque.
 
13

Tipo de registros a processar

13. Tipo de registros a processar
Indica qual o tipo de registro que será transferido.
 
1-Pedido
Processa os pedidos a serem processados na transferência.
 
2-Nota
Processa as notas a serem processadas na transferência.