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Emissão da Fatura

 
Neste tópico será abordada a emissão da fatura ou nota fiscal, disponível no menu AUE 2.2-N ou na manutenção consolidada de serviços AUE 2.1-M, no botão <Emitir NFS-e>. + Saiba mais
 
Emissão da Fatura
1

Emissão prévia

Este campo define a emissão da nota somente em visualização para conferência.
 
Se marcado, será realizada a simulação da emissão da nota, sem comunicar com o Webservice da Prefeitura.
 
Se desmarcado, será emitida à nota.
 
2

NFS-e inicial (prefeitura retorna)

Este campo informa o número da última NFS-e emitida, somente para exibição, o número da nota seja gravado conforme retorno da comunicação com o Webservice da Prefeitura.
 
3

Data de emissão

Este campo define as notas que serão emitidas, a partir da data de emissão informada no movimento do serviço, conforme demonstrado na imagem a seguir.
 
 
4

Confirmar emissão a cada fatura

Este campo define a confirmação da emissão da nota a cada impressão, no caso da seleção de intervalo de notas para emissão.
 
Se marcado, será exibida mensagem para confirmar a emissão da próxima nota.
 
Se desmarcado, as notas serão emitidas em sequência, sem exibir mensagem de confirmação.
 
Observação: Orientamos não marcar este campo caso seja emitido o intervalo de notas, pois deixará o processo de emissão mais demorado, porque a cada emissão será exibida a mensagem de confirmação.
 
5

Emissão boleto

Este campo define a emissão boleto de cobrança após geração das faturas, opções disponíveis:
1-Não emite: Não emite boleto de cobrança após geração das faturas.
2-Pelo local informado: Gera todas as faturas/documentos e boletos utilizando o local de cobrança informado no campo "Local de cobrança".
3-Pelo local do documento: Gera fatura/documento e boleto utilizando o local de cobrança informado para o documento. No caso de não aceitar múltiplos vencimentos, usa o local do cadastro do cliente.
 
Quando configurada a aceitação de múltiplos vencimentos, conforme parâmetros dos serviços + Saiba mais, o local de cobrança é informado na janela "Dados adicionais para desdobramento", conforme exemplo na imagem a seguir.
 
 
6

Local de cobrança

Este campo define o local de cobrança para emissão das faturas/documentos e dos boletos, este campo será habilitado quando selecionada a opção "2-Pelo local informado" no campo "Emissão boleto".
 
7

Ordem

Este campo define a ordem de emissão da nota, opções disponíveis:
1-Código do cadastro: Emite a nota na ordem do código do cadastro de cliente.
2-Descrição do cadastro: Emite a nota na ordem da descrição do cadastro de cliente.
 
 
  • Caso Prático
     
Para emitir as notas, depois de realizar a seleção dos campos na janela "Emissão de faturas" será exibida a "Seleção padrão - Notas fiscais de serviços", nessa seleção filtrar as notas para emissão.
 
 
Ao avançar será exibida a "Seleção padrão - Cadastro de cliente/fornecedor", nessa seleção é possível ainda filtrar os códigos dos clientes ou um cadastro em específico.
 
 
Ao avançar será emitida a nota ou NFS-e, dependendo da configuração do tipo da nota + Saiba mais
 
  • Exemplo de emissão da NFS-e, do município de Novo Hamburgo/RS.