Configurações da Empresa - Remessa
Configurações da remessa do serviço externo, menu COM 1.2-A ou GIN 1.2-A, botão [Serviço Externo], botão [Remessa do serviço externo].
 Padrão documento de remessa a gerar
Indica para o SIGER® qual é o documento de remessa padrão a ser gerado para envio dos materiais ao serviço externo.
1-Nota fiscal: Indica para o SIGER® que o documento de remessa padrão a ser gerado para envio dos materiais ao serviço externo é Nota Fiscal.
2-Romaneio: Indica para o SIGER® que o documento de remessa padrão a ser gerado para envio dos materiais ao serviço externo é Romaneio.
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 Observações NF serviço externo
Indica para o SIGER® como devem ser montadas as observações do item ou da nota fiscal do serviço externo.
1-Formulação/estrutura+OC+Lote+Qtde.(obs.item): Lista a Formulação/estrutura, Ordem de compra, Lote e a Quantidade, nas observações do item da nota fiscal.
2-Finalidade+Formulação/estrutura+OC+Lote+Qtde.(obs.item): Lista a Finalidade da ordem de compra, Formulação/estrutura, Ordem de compra, Lote e a Quantidade, nas observações do item da nota fiscal.
3-Ordem de compra+OC cliente (obs. item): Lista a ordem de compra própria (emitida pelo SIGER®) e a ordem de compra do cliente nas observações do item da nota fiscal.
4-Ordens de produção (obs. nota): Lista as ordens de produção nas observações da nota fiscal.
5-OC própria (obs. nota): Lista a ordem de compra própria (emitida pelo SIGER®) nas observações da nota fiscal.
6-Ordens de produção + Talão (obs. item): Lista as ordens de produção e talões de produção nas observações do item da nota fiscal.
7-Ordens de produção (obs. item): Lista as ordens de produção nas observações do item da nota fiscal.
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 Altera preço do serviço
Indica para o SIGER® se permite alterar o preço do serviço dos talões da remessa.
1-Não altera: Indica que não permite alterar o preço do serviço dos talões da remessa.
2-Altera para produtos sem lista: Indica que permite alterar o preço somente se o serviço do talão da remessa não possui lista de preço cadastrada.
3-Altera para todos produtos: Indica que permite alterar o preço do serviço dos talões da remessa, sem restrições.
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 Tipo de acesso à remessa
Indica para o SIGER® qual deve ser o tipo de acesso padrão ao cadastro da remessa do serviço externo na janela de outros acessos à remessa (função F6).
1-Código da remessa: Indica que acessa a remessa do serviço externo a partir do código da remessa.
2-Código de barras do talão: Indica que acessa a remessa do serviço externo a partir do código de barras do talão de produção.
3-OP/Sequência/Talão/Centro de custo: Indica que acessa a remessa do serviço externo a partir do número e sequência da ordem de produção, número do talão e código do centro de custo.
5-Série/nota: Indica que acessa a remessa do serviço externo a partir da série e número da nota fiscal de remessa.
6-Ordem de compra: Indica que acessa a remessa do serviço externo a partir do código da ordem de compra.
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 Transportador da nota de remessa
Indica para o SIGER® qual deve ser o transportador padrão para a nota de remessa para beneficiamento, que é gerada para envio dos materiais. + Saiba mais
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 Espécie de entrada/saída NF remessa
Indica para o SIGER® qual deve ser a espécie de entrada/saída padrão para geração da nota fiscal/romaneio de remessa do serviço externo.
Campo somente habilitado se utiliza espécie de entrada/saída nos pedidos/orçamento.
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 Edita dados para transporte
Se for marcado, abre a janela para manutenção dos dados para transporte no envio da remessa por nota fiscal.
Se for desmarcado, não abre a janela para manutenção dos dados para transporte e usa os valores padrões.
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 Aceita código da remessa
Se for marcado, aceita o código na inclusão da remessa.
Se for desmarcado, inclui a remessa sempre com código sequencial.
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 Altera remessa já remetida
Se for marcado, permite alterar remessas com situação "Remetida", desde que a mesma não tenha retornos e tenha sido enviada por romaneio.
Se for desmarcado, não permite alterar remessas com situação "Remetida".
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 Aceita data/hora de inclusão da remessa
Permite informar manualmente a data e hora de inclusão da remessa.
Se desmarcado, carrega a data e hora atual do Sistema Operacional. Se marcado, aceita a data e hora de inclusão (apenas na função de inclusão da remessa).
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 Obriga sequência do RMI
Se for marcado, obriga informar a sequência do RMI (Registro de Mercadoria Importada) para os insumos da remessa na emissão da nota fiscal.
Se for desmarcado, não obriga informar a sequência do RMI para os insumos da remessa na emissão da nota fiscal.
Campo somente habilitado se utiliza RMI (Registro de Mercadoria Importada) no faturamento.
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 Data de necessidade do serviço
Indica para o SIGER® qual deve ser o padrão da inicialização do campo de data de necessidade do serviço externo.
1-Entrega da OP: Indica que deve inicializar a data de necessidade do serviço com a data de entrega da ordem de produção.
2-Início produção próximo c.custo: Indica que deve inicializar a data de necessidade do serviço com a data de início de produção do próximo centro de custo.
3-Data da remessa + dias previstos: Indica que deve inicializar a data de necessidade do serviço com a data da remessa somando a um número de dias úteis previstos para a entrega.
Observação: Campo não criado caso não tenha o módulo GIN contratado.
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 Fornecedor do serviço externo
Indica para o SIGER® qual deve ser o fornecedor sugerido para a remessa do serviço externo.
1-Definido na OP: Indica que sugere na remessa do serviço externo o fornecedor definido na inclusão ou programação da ordem de produção.
2-Busca da lista de preço padrão: Indica que sugere na remessa do serviço externo o fornecedor definido como padrão nas listas de preço do serviço.
3-Busca da última remessa: Indica que sugere na remessa do serviço externo o fornecedor da última remessa do talão de produção.
4-Não carrega: Indica que não sugere fornecedor na remessa do serviço externo.
Observações:
-Campo não criado caso não tenha o módulo GIN contratado.
-Se não pede dados dos serviços externos e não carrega valor do serviço da lista de preço o campo ficará como somente exibição.
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 Remessa/retorno na 2ª unidade
Se for marcado, aceita a quantidade a remeter/retornar na segunda unidade de medida, quando a unidade do serviço for igual à segunda unidade do produto pronto.
Se for desmarcado, não aceita a quantidade a remeter/retornar na segunda unidade.
Observação: Campo não criado caso não tenha o módulo GIN contratado.
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 Altera data de necessidade
Se for marcado, permite alterar a data de necessidade do serviço na remessa.
Se for desmarcado, não permite alterar a data de necessidade do serviço na remessa.
Observação: Campo não criado caso não tenha o módulo GIN contratado.
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 Faz vários envios por remessa
Se marcado, permite fazer vários envios para cada remessa do serviço externo controlando o saldo dos insumos a remeter.
Se desmarcado, permite fazer um único envio para cada remessa do serviço externo com o total dos insumos a remeter.
Observação: Campo não criado caso não tenha o módulo GIN contratado.
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 Carrega os lotes do insumo da OP
Se for marcado, carrega os lotes do insumo da ordem de produção para o item da nota fiscal de remessa.
Se for desmarcado, não carrega os lotes do insumo da ordem de produção e irá solicitar o rateio de lotes na emissão da nota fiscal de remessa.
Observação: Campo não criado caso não tenha o módulo GIN contratado ou não tenha o controle de lotes contratado.
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 Edita dados dos volumes
Se for marcado, abre a janela para manutenção dos dados dos volumes no envio da remessa por nota fiscal.
Se for desmarcado, não abre a janela para manutenção dos dados dos volumes e usa os valores padrões.
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 Aceita dados p/envio da remessa
Se for marcado, aceita a janela com os dados para envio da remessa, no envio acionado pela manutenção.
Se for desmarcado, não aceita os dados para envio da remessa e usa os valores padrões.
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 Emite NF prev.na remessa p/romaneio
Se for marcado, emite nota fiscal com série de previsão ao enviar a remessa do serviço externo por romaneio.
Se for desmarcado, não emite nota fiscal ao enviar a remessa do serviço externo por romaneio.
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 Altera produto/serviço
Se for marcado, permite alterar o código do produto/serviço do talão da remessa do serviço externo.
Se for desmarcado, utiliza o produto/serviço da operação externa e não permite alterar.
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 Geração silenciosa de NF remessa
Faz a geração silenciosa da nota de remessa (insumos e volumes) do serviço externo?
Se desmarcado, questiona se deve emitir a nota.
Se marcado, emite direto a nota sem questionar e mantém a nota "Por faturar" para faturamento automático no FAT 2.3-X.
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 Permite alterar quantidade da remessa
Indica para o SIGER® se deve permitir alterar a quantidade dos talões da remessa.
1-Sim: Esta opção indica permite alterar a quantidade dos talões da remessa.
2-Não permite: Esta opção indica que não permite alterar a quantidade dos talões da remessa.
3-Sim, limitando na qtd.aprovada CC anterior: Esta opção indica que permite alterar a quantidade dos talões da remessa limitando na quantidade aprovada no centro de custo anterior. Se utiliza centros referenciais, limita a quantidade ao primeiro centro de custo anterior configurado como ponto de controle.
4-Sim, limitando no saldo de qtd. a produzir: Esta opção indica que permite alterar a quantidade dos talões da remessa limitando no saldo de quantidade a produzir para o talão de produção. Se utiliza centros referenciais, limita a quantidade ao primeiro centro de custo anterior configurado como ponto de controle.
Observação: Campo não criado caso não tenha o módulo GIN contratado.
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 Quantidade inicial p/remessa do talão
Indica para o SIGER® qual a quantidade inicial para o cálculo da quantidade a remeter do talão da remessa.
1-Quantidade do talão: Indica que utiliza a quantidade total do talão de produção.
2-Quantidade aprovada CC anterior: Indica que utiliza a quantidade aprovada no centro de custo anterior.
Observação: Campo não criado caso não tenha o módulo GIN contratado.
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 Dias
Número de dias úteis a serem considerados na data da necessidade do talão de remessa de serviço externo.
Observação: Campo não criado caso não tenha o módulo GIN contratado.
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 Exibe talões já remetidos na inc.remessa
Se for marcado, exibe os talões já remetidos e não retornados na seleção de talões a incluir na remessa.
Se for desmarcado, exibe apenas os talões com saldo a remeter ao serviço externo.
Observação: Campo não criado caso não tenha o módulo GIN contratado.
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 Remete talão com CC anter.não encerrado
Se for marcado, permite remeter talão de produção mesmo com o centro de custo anterior não encerrado.
Se for desmarcado, não permite remeter talão de produção se o centro de custo anterior não estiver encerrado.
Observação: Campo não criado caso não tenha o módulo GIN contratado.
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 Seleciona talões para a remessa
Se for marcado, permite escolher quais talões devem ser carregados para a remessa após a seleção de ordens de produção ou lotes de produção.
Se for desmarcado, carrega para a remessa todos os talões após a seleção de ordens de produção ou lotes de produção.
Observação: Campo não criado caso não tenha o módulo GIN contratado.
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 Insumos
Parâmetros dos insumos da remessa.
Nessa janela são definidos os parâmetros de insumos da remessa. + Saiba mais
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 Emis.Romaneio
Parâmetros para emissão do romaneio.
Nessa janela são definidos os parâmetros para impressão do formulário quando a remessa é enviada por romaneio. + Saiba mais
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 Remessa Agrup.
Parâmetros para geração de remessa de serviço externo agrupada.
Nessa janela são definidos os agrupados para geração da remessa de serviço externo a partir da opção "P-Gerar Remessa Agrupada". + Saiba mais
Observação: Botão não criado caso não tenha o módulo GIN contratado.
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