Parâmetros do Sistema do Compras

Manutenção dos parâmetros do Sistema do Compras.
 
Parâmetros do Sistema do Compras
1

Permite transferência de OC

1. Permite transferência de OC
1 - Não permite transferir ordens de compra para outro código e/ou sigla de empresa.
2 - Permite transferir ordens de compra com situação 'Não emitida' ou 'Emitida' para outro código e/ou sigla de empresa.
3 - Permite transferir ordens de compra em qualquer situação, exceto as que possuem entrega, para outro código e/ou sigla de empresa.
 
2

Permite exclusão de OC

2. Permite exclusão de OC
1 - Não permite excluir ordens de compra.
2 - Permite excluir ordens de compra em qualquer situação, exceto as que possuem entrega.
3 - Permite excluir as ordens de compra que estão com a situação 'Cancelada'.
4 - Permite excluir as ordens de compra que estão com a situação 'Não emitida'.
5 - Permite excluir as ordens de compra que estão com a situação 'Cancelada' ou 'Não emitida'.
 
3

Altera descrição/ref/unidade

3. Altera descrição/ref/unidade
1 - Permite alteração da descrição, referência e unidade de medida dos produtos na inclusão de requisição/OC.
2 - Permite alterar a descrição, referência e unidade apenas do produto genérico na inclusão de requisição/OC.
3 - Permite alterar a descrição/ref/unidade do produto na inclusão de requisição/OC, apenas para produtos definidos que substituem descrição no cadastro.
4 - Não permite alterar descrição, referência e unidade de medida dos produtos na inclusão de requisição ou OC, permite alterar somente a referência dos produtos na inclusão de requisição ou OC.
 
4

Inclui OC bloqueada

4. Inclui OC bloqueada
1 - Inclui a Ordem de Compra com posição "Bloqueada" para posterior liberação.
OBS.: Aplicável somente se a empresa faz emissão de Ordem de Compra.
2 - Não inclui a Ordem de Compra com posição "Bloqueada".
OBS.: Inclui a Ordem de Compra com posição "Emitida" ou "Não emitida", conforme parâmetro da empresa.
3 - Inclui a Ordem de Compra com posição "Bloqueada" e reaplica o bloqueio em caso de alteração da OC, antes da emissão.
OBS.: Aplicável somente se a empresa faz emissão de Ordem de Compra.
 
5

Aceita observações p/Ordem de Compra

5. Aceita observações p/Ordem de Compra
Permitir digitar observações para a Ordem de Compra?
 
6

Permite entrada com outro fornecedor

6. Permite entrada com outro fornecedor
1 - Permite informar qualquer fornecedor na baixa da Ordem de Compra.
2 - Não permite qualquer fornecedor na baixa da Ordem de Compra.
3 - Permite informar fornecedores de mesma holding na baixa da Ordem de Compra.
 
7

Nº de linhas/tamanho

7. Nº de linhas/tamanho
Nº de linhas/tamanho.
OBS.: Tamanho máximo da linha de observação (1-99).
 
8

Permite inclusão de Ordem de Compra

8. Permite inclusão de Ordem de Compra
1 - Permite inclusão manual de OC sem requisição de compras ou com requisições de compras aprovada.
2 - Não permite inclusão manual de ordem de compra.
3 - Permite inclusão manual de OC sendo obrigatório ter requisição de compras aprovada.
 
9

Seleciona empresa p/carga de documentos

9. Seleciona empresa p/carga de documentos
Permitir selecionar a sigla de empresa para carga dos documentos (Req/Cot) nas opções de aprovação (2.1-P, 2.3-V) e manutenção (2.3-M)?
 
10

Utiliza relatórios do gerador na listagem

10. Utiliza relatórios do gerador na listagem
Se marcada, utiliza relatórios do gerador de relatórios na listagem de OC/itens/entregas. Obs.: Permite relatórios personalizados.
Se desmarcada, lista os relatórios padrões do SIGER®. Obs.: Não permite personalização de layout e na versão 22.10 não haverá mais esta opção.
 
11

Inicializa item com dados da cotação

11. Inicializa item com dados da cotação
1 - Não inicializa o item da OC com dados da cotação
2 - Inicializa o item da OC com os dados da última cotação (mais recente) do fornecedor/produto. Filtra quantidade ou prazo de entrega conforme parâmetro de empresa "Critério de busca da cotação do item OC".
3 - Inicializa o item da OC com os dados da primeira cotação (mais antiga), dentro da validade, do fornecedor/produto/combinação. Filtra quantidade ou prazo de entrega conforme parâmetro de empresa "Critério de busca da cotação do item OC".
 
12

Valor unitário do item sem cotação

12. Valor unitário do item sem cotação
0 - Não inicializa: Não inicializa o valor do item da Ordem de Compra caso não tenha cotação.
1 - Preço de reposição: Utiliza o valor definido no cadastro do produto para sugestão do valor unitário do item da Ordem de Compra.
2 - Preço de venda: Utiliza o valor definido no cadastro do produto para sugestão do valor unitário do item da Ordem de Compra.
3 - Custo gerencial: Utiliza o valor definido no cadastro do produto para sugestão do valor unitário do item da Ordem de Compra.
5 - Preço fornecedor homologado: Utiliza o preço do produto para o fornecedor homologado, considerando o fornecedor da Ordem de Compra.
 
13

Permite itens sem valor unitário

13. Permite itens sem valor unitário
Permite itens da Ordem de Compra com valor unitário zerado?
 
14

Permite alterar produto

14. Permite alterar produto
1 - Permite alterar o produto na nota de entrada da ordem de compra.
2 - Não permite alterar o produto na nota de entrada da ordem de compra.
3 - Não permite alterar o produto na nota de entrada nem informar OC com produto diferente do item da nota.
 
15

Permite excluir itens

15. Permite excluir itens
Se marcada permite excluir itens de Ordens de Compra já emitidas.
Se desmarcada, não permite excluir itens de Ordens de Compra já emitidas, mas permite alterar os dados.
 
16

Requisições

16. Requisições
Acessa os recursos da Requisição de Compras.
 
17

Cotações

17. Cotações
Acessa a Cotação de Compras.
+ Saiba mais
 
18

Entrada nota OC

18. Entrada nota OC
 
19

Emissão OC

19. Emissão OC
 
20

Serviços Externos

20. Serviços Externos
Acessa as configurações do Serviço Externo.
 
21

Portaria/Balança

21. Portaria/Balança
Quando contratado adicional "51-Balança rodoviária"
 
22

Informa redespacho

22. Informa redespacho
Informar redespacho na Ordem de Compra?
 
23

Calcula o imposto de importação na PO

23. Calcula o imposto de importação na PO
Fazer o cálculo do imposto de importação na Purchase Order e na cotação?
Se desmarcada, não utilizará o imposto de importação do produto ou da NCM nos cálculos de importação da PO e da cotação.
 
24

Informa percentual do valor nos vencimentos

24. Informa percentual do valor nos vencimentos
Informar o percentual do valor da compra nos vencimentos da ordem de compra?
Obs: Esse percentual é usado no controle de fluxo de caixa do módulo Controle Financeiro.
 
25

Gera pedido do FAT na geração de OC entre siglas

25. Gera pedido do FAT na geração de OC entre siglas
Gerar pedido do FAT automaticamente na geração de OC para as outras siglas cadastradas no sistema?
 
26

Aceita observação para o item

26. Aceita observação para o item
Aceita informar observações para os itens da Ordem de Compra?
 
27

Permite alterar o valor unitário

27. Permite alterar o valor unitário
Permitir alterar o valor unitário dos itens na manutenção da Ordem de Compra?
 
28

Descrição complementar nos itens

28. Descrição complementar nos itens
Listar descrição complementar do produto para o item da Ordem de Compra?
 
29

Permite alterar obs/qualidade no item já entregue

29. Permite alterar obs/qualidade no item já entregue
Permitir alterar observações e dados da qualidade nos itens já entregues da Ordem de Compra?