Funções para Seleção dos Documentos
Seleção dos Documentos para inclusão do Borderô.
Espécie do Documento Financeiro, neste campo estão disponíveis na Linha Amarela as Funções F3-Doctos agrupados, F4-Sel.doctos, F7-Out.acessos, F9Doctos geral, F10-Sel.doctos p/planej. e F11-Imp.borderô, essa Funções tem a finalidade de seleção dos Documentos.
As Funções mais usuais são F4-Sel.doctos e F7-Out.acessos, a seguir serão demonstrados as funcionalidades de todas as Funções disponíveis.
Seleção - Busca de documentos, orientamos a seleção do campo "Selecionar doctos.indiv.".
![]() Outros acessos aos documentos financeiros, informar o código do cadastro do Fornecedor e Nº documento nos respectivos campos.
![]() Ao teclar Enter no campo "Nº documento" o Sistema exibe a janela Documentos do borderô - Local de cobrança, nessa janela selecione o(s) Documento(s) e pressione botão <OK> para confirmar a seleção dos Documentos.
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![]() Ao avançar o SIGER® exibe a Seleção padrão - Documentos do financeiro, nessa Seleção padrão orientamos filtrar o máximo de campos para que o processamento seja otimizado, como exemplo, os campos Código do cliente/fornecedor, Data do movimento/emissão, Data de vencimento e Tipo de documento. + Saiba mais
![]() Ao avançar o SIGER® exibe a janela Documentos do borderô - Local de cobrança, nessa janela selecione o(s) Documento(s) e pressione botão <OK> para confirmar a seleção dos Documentos.
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![]() Ao avançar o SIGER® exibe a Seleção padrão - Documentos (Movimentos do planejamento financeiro), nessa Seleção padrão orientamos filtrar o máximo de campos para que o processamento seja otimizado. + Saiba mais
![]() Ao avançar o SIGER® exibe a janela Documentos do borderô - Local de cobrança, nessa janela selecione o(s) Documento(s) e pressione botão <OK> para confirmar a seleção dos Documentos.
![]() F11-Imp.borderô: Essa Função tem a finalidade de importar os Documentos de outro Borderô, utilizar a Função quando estiver configurado o recurso de Aprovação por Documento, nessa situação é utilizado um determinado Borderô para fazer as aprovações dos Documentos e posteriormente importar os Documentos autorizados para o Borderô que será gerado a remessa de pagamentos.
Seleção - Busca de documentos, orientamos a seleção do campo 'Selecionar doctos.indiv.'.
![]() Ao avançar o SIGER® exibe a Seleção padrão - Borderô do financeiro, nessa Seleção o padrão é filtrar o campo "Número do borderô" que contém os Documentos autorizados. + Saiba mais
![]() Ao avançar o SIGER® exibe a janela Documentos do borderô - Local de cobrança, nessa janela selecione o(s) Documento(s) e pressione botão <OK> para confirmar a seleção dos Documentos.
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