Dados de cobrança

Dados de cobrança
1

Banco de remessa

1. Banco de remessa
Banco utilizado para registrar o título.
A remessa de cobrança pode ser gerada através do menu FIN 2.7. + Saiba mais
 
2

Data de geração de remessa

2. Data de geração de remessa
Data de criação do arquivo da remessa bancária para registro do título. Não significa que o arquivo tenha sido enviado a banco nesse dia. Essa data determina que, nesse dia, o arquivo foi gerado. O envio é uma responsabilidade do usuário, pois ela acontece fora do sistema.
 
3

Encargos

3. Encargos
Valor de encargos de cobrança em modalidade Vendor.
 
4

Fator de encargos da operação Vendor

4. Fator de encargos da operação Vendor
Fator de encargos calculado a partir dos dias de vencimento e taxas Vendor para cobrança.
 
5

Valor sem encargos

5. Valor sem encargos
Valor do documento original enviado ao banco para cobrança Vendor.
 
6

Valor com encargos

6. Valor com encargos
Valor sem encargos + Encargos de cobrança na modalidade Vendor.
 
7

Taxa Vendor banco

7. Taxa Vendor banco
Taxa cobrada pelo banco para efetuar a cobrança do título.
 
8

Taxa Vendor mensal

8. Taxa Vendor mensal
Taxa embutida nos encargos Vendor definida pela empresa cobradora.
 
9

Data da operação Vendor

9. Data da operação Vendor
Data acordada com o banco para contratação da modalidade Vendor.
 
10

Data de baixa Vendor

10. Data de baixa Vendor
Data em que o documento deixou de ser Vendor, ou seja, foi baixado nesta modalidade.
 
11

Juros/Encargos

11. Juros/Encargos
Valor de juros e encargos cobrados efetivamente no pagamento.
Dado gravado a partir das informações contidas no arquivo de retorno.
 
12

Valor de IOF

12. Valor de IOF
Valor de IOF cobrado (Imposto sobre Operações Financeiras).
Dado gravado a partir das informações contidas no arquivo de retorno.
 
13

NSU/DOC

13. NSU/DOC
Número sequencial único da transação de cartão da operadora.
Este número identificador também consta no comprovante de pagamento emitido pela máquina de cartão.
Pode ser informado através da manutenção do documento no SIGER® ou integrado a partir do módulo PDV (Ponto de Venda) quando for utilizado TEF (Transferência Eletrônica de Fundos).
Utiliza-se esta informação para as rotinas conferência de extrato de cartão, no menu FIN 2-E.R.
 
14

Taxa operadora

14. Taxa operadora
Taxa cobrada pela operadora de cartão de crédito/débito.
 
15

Bandeira

15. Bandeira
Bandeira do cartão de crédito/débito utilizado para pagamento pelo cliente.
 
16

Número do cartão

16. Número do cartão
Número de cartão de crédito/débito utilizado para pagamento.
Por questões de segurança este dado não revela o número completo do cartão.