Configuração do Boleto de Cobrança
 Tipo de boleto
Formato do boleto - meia página, página inteira, carnê.
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 Outros acréscimos
Valores de acréscimos a serem somados no boleto.
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 Somente segunda via de boletos
Para locais onde o banco emite o boleto, podendo apenas gerar segunda via pelo SIGER®.
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 Imp.valor c/desconto no boleto
Quando marcado, o valor de desconto é reduzido do valor do documento para emissão do boleto.
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 Usa fator de vencimento
Quando marcado, o vencimento fará parte do código de barras.
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 Boleto p/doctos em outra moeda
Para permitir emissão de boletos para os documentos em outras moedas - clientes do exterior ou configurados para permitir. Normalmente, notas de exportação do Faturamento.
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 Emitir boletos p/optantes DDA
Quando marcado, emite boletos para os cadastros optantes pelo DDA(Débito Direto Autorizado)
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 Lista valor
Indica se o valor será listado no código de barras e/ou boleto, ou não.
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 Conteúdo aceite
Configuração do que é impresso no campo de aceite do boleto.
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 Número boleto
Como deve ser a numeração do boleto - sequencial ou documento + desdobramento.
Quando configurado para sequencial, usará o último boleto configurado na tela inicial do local de cobrança.
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 Soma outros acréscimos no valor
Quando marcado, irá somar juros/acréscimos do documento no valor total do boleto. Essa configuração é necessária, também, na Espécie de Documentos, tabela 61.
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 Imprime boleto para cobrança apresentação
Se marcado, o pedido que conter condição de pagamento "Apresentação", permitirá emissão de boleto.
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 Imprime boleto para cobrança à vista
Se marcada, o pedido que conter condição de pagamento "À vista" permitirá emissão de boleto.
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 Usa cob.banco correspondente
Deve ser marcado quando os boletos serão cobrados fiduciariamente em outro banco - situações onde o beneficiário do boleto pode ser um terceiro.
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 Conteúdo uso do banco
O que será impresso na área "Uso no banco" - dado fornecido pelo banco.
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 CNPJ do beneficiário
Beneficiário que será listado no boleto. Quando zerado, lista da própria empresa.
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 Descrição do beneficiário
Carrega razão social do cadastro corresponde ao CNPJ informado como beneficiário.
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 Beneficiário final p/ger.remessa
Quando marcado, carrega dados do beneficiário final na geração da remessa bancária.
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 Código CIP
Dado fornecido pelo banco.
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