Manutenção da Ordem de Compra

 
Manual em contrução na v22.20 (desenvolvimento).
A partir do menu 2.4-M botão <Incluir> ou menu 2.4-I do módulo de Compras é possível incluri Ordem de Compra para produtos.
 
Manutenção da Ordem de Compra
1

Ordem de compra

1. Ordem de compra
É o número da ordem de compra em questão.
 
2

Posição

2. Posição
Temos algumas situações de posição como:
  • Não emitida, quando a mesma não foi emitida ao fornecedor.
  • Emitida, quando ela já foi emitida para compra.
  • Bloqueada, onde ela nasce bloqueada e uma pessoa (gerente/supervisor) olha ordem a Ordem de compra para posteriormente efetuar o desbloqueio visando revisar ou filtrar o valor ou itens que foram pedidos na ordem.
  •  
3

Fornecedor

3. Fornecedor
Seleciona o fornecedor que irá lhe fornecer os itens.
 
4

Data de emissão

4. Data de emissão
Data da emissão da ordem de compra.
 
5

Comprador

5. Comprador
Exibi o comprador da orde de compra em questão.
 
6

Vendedor

6. Vendedor
Informa o nome do vendedor na ordem de compra, caso seja necessário.
 
7

Fone vendedor

7. Fone vendedor
Inseri número do vendedor caso necessário.
 
8

Prazo de pagamento

8. Prazo de pagamento
É o prazo que acordado em negociação referente ao pagamento dos itens, eles podem ser:
  • Opção 0- Vencimentos: Informamos as datas das duplicatas.
  • Opção 1- À vista: Quando o valor dos itens será com o pagamento à vista.
  • Opção 2- Apresentação:  Não gera cobrança em um primeiro momento, o valor dessas compras efetuadas nessa opção serão acumuladas para pagamento no financeiro com uma data acordada com o fornecedor.
  • Opção 3- À combinar: Eu compro o produto ou o serviço do fornecedor e combinamos a foram de pagamento em um segundo momento.
  • Opção 4- Bonificação: Quando o fornecedor te bonifica um produto.
  •  
9

Referência para pagamentos

9. Referência para pagamentos
 Informa a primeira data de referência de vencimentos.
 
10

Vencimentos

10. Vencimentos
O botão só habilita quando o vencimento for diferente de à vista. Dessa forma podemos indicar as datas dos vencimentos
 
11

Valor de entrada

11. Valor de entrada
Local destinado a informar um valor R$ de entrada da ordem de compra, caso exista.
 
12

Valor do acréscimo

12. Valor do acréscimo
Se a ordem de compra terá um acréscimo financeiro.
 
13

Valor do desconto

13. Valor do desconto
Local destinado a informar o valor de desconto fixado pelo fornecedor.
 
14

Total da nota

14. Total da nota
Valor da nota acrescidos todos os tributos.
 
15

Transporte

15. Transporte
Aceitar dados do transporte
 
16

Itens

16. Itens
Aceitar os itens da ordem de compra, local destinado a informar quais produtos serão adquiridos e suas respectivas quantidades.
 
17

Observações

17. Observações
Aceitar as observações da ordem de compra, quando necessário.
 
18

Obs.Restritas

18. Obs.Restritas
Aceitar as observações restritas da ordem de compra.
 
19

Obs.Prazo Pag

19. Obs.Prazo Pag
Aceita descrição de uma breve observação sobre o prazo de pagamento.
 
20

Importação

20. Importação
Botão de importação, apenas disponível a empresas que fazem aquisições de produtos importados com origem em outro país.
 
21

Totais

21. Totais
Exibir os totais da ordem de compra
 
22

Hist.lib.bloq.

22. Hist.lib.bloq.
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