Configurações da Empresa - Remessa
 Padrão documento de remessa a gerar
Indica para o SIGER® qual é o documento de remessa padrão a ser gerado para envio dos materiais ao serviço externo.
1-Nota fiscal: Indica para o SIGER® que o documento de remessa padrão a ser gerado para envio dos materiais ao serviço externo é Nota Fiscal.
2-Romaneio: Indica para o SIGER® que o documento de remessa padrão a ser gerado para envio dos materiais ao serviço externo é Romaneio.
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 Observações NF serviço externo
Indica para o SIGER® como devem ser montadas as observações do item nota fiscal ou da nota fiscal do serviço externo.
1-Formulação/estrutura+OC+Lote+Qtde.(obs.item): Lista a Formulação/estrutura, Ordem de compra, Lote e a Quantidade, nas observações do item da nota fiscal.
2-Finalidade+Formulação/estrutura+OC+Lote+Qtde.(obs.item): Lista a Finalidade da ordem de compra, Formulação/estrutura, Ordem de compra, Lote e a Quantidade, nas observações do item da nota fiscal.
3-Ordem de compra+OC cliente (obs. item): Lista a ordem de compra própria (emitida pelo SIGER®) e a ordem de compra do cliente nas observações do item da nota fiscal.
4-Ordens de produção (obs. nota): Lista as ordens de produção nas observações da nota fiscal.
5-OC própria (obs. nota): Lista a ordem de compra própria (emitida pelo SIGER®) nas observações da nota fiscal.
6-Ordens de produção + Talão (obs. item): Lista as ordens de produção e talões de produção nas observações do item da nota fiscal.
7-Ordens de produção (obs. item): Lista as ordens de produção nas observações do item da nota fiscal.
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 Permite alterar quantidade da remessa
Indica para o SIGER® se deve permitir alterar a quantidade dos talões da remessa.
1-Sim: Esta opção indica permite alterar a quantidade dos talões da remessa.
2-Não permite: Esta opção indica que não permite alterar a quantidade dos talões da remessa.
3-Sim, limitando na qtd.aprovada CC anterior: Esta opção indica que permite alterar a quantidade dos talões da remessa limitando na quantidade aprovada no centro de custo anterior. Se utiliza centros referenciais, limita a quantidade ao primeiro centro de custo anterior configurado como ponto de controle.
4-Sim, limitando no saldo de qtd. a produzir: Esta opção indica que permite alterar a quantidade dos talões da remessa limitando no saldo de quantidade a produzir para o talão de produção. Se utiliza centros referenciais, limita a quantidade ao primeiro centro de custo anterior configurado como ponto de controle.
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 Quantidade inicial p/remessa do talão
Indica para o SIGER® qual a quantidade inicial para o cálculo da quantidade a remeter do talão da remessa.
1-Quantidade do talão: Indica que utiliza a quantidade total do talão de produção.
2-Quantidade aprovada CC anterior: Indica que utiliza a quantidade aprovada no centro de custo anterior.
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 Data de necessidade do serviço
Indica para o SIGER® qual deve ser o padrão da inicialização do campo de data de necessidade do serviço externo.
1-Entrega da OP: Indica que deve inicializar a data de necessidade do serviço com a data de entrega da ordem de produção.
2-Início produção próximo c.custo: Indica que deve inicializar a data de necessidade do serviço com a data de início de produção do próximo centro de custo.
3-Data da remessa + dias previstos: Indica que deve inicializar a data de necessidade do serviço com a data da remessa somando a um número de dias úteis previstos para a entrega.
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 Dias
Número de dias úteis a serem considerados na data da necessidade do talão de remessa de serviço externo.
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 Altera preço do serviço
Indica para o SIGER® se permite alterar o preço do serviço dos talões da remessa.
1-Não altera: Indica que não permite alterar o preço do serviço dos talões da remessa.
2-Altera para produtos sem lista: Indica que permite alterar o preço somente se o serviço do talão da remessa não possui lista de preço cadastrada.
3-Altera para todos produtos: Indica que permite alterar o preço do serviço dos talões da remessa, sem restrições.
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 Tipo de acesso à remessa
Indica para o SIGER® qual deve ser o tipo de acesso padrão ao cadastro da remessa do serviço externo na janela de outros acessos à remessa (função F6).
1-Código da remessa: Indica que acessa a remessa do serviço externo a partir do código da remessa.
2-Código de barras do talão: Indica que acessa a remessa do serviço externo a partir do código de barras do talão de produção.
3-OP/Sequência/Talão/Centro de custo: Indica que acessa a remessa do serviço externo a partir do número e sequência da ordem de produção, número do talão e código do centro de custo.
5-Série/nota: Indica que acessa a remessa do serviço externo a partir da série e número da nota fiscal de remessa.
6-Ordem de compra: Indica que acessa a remessa do serviço externo a partir do código da ordem de compra.
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 Fornecedor do serviço externo
Indica para o SIGER® qual deve ser o fornecedor sugerido para a remessa do serviço externo.
1-Definido na OP: Indica que sugere na remessa do serviço externo o fornecedor definido na inclusão ou programação da ordem de produção.
2-Busca da lista de preço padrão: Indica que sugere na remessa do serviço externo o fornecedor definido como padrão nas listas de preço do serviço.
3-Busca da última remessa: Indica que sugere na remessa do serviço externo o fornecedor da última remessa do talão de produção.
4-Não carrega: Indica que não sugere fornecedor na remessa do serviço externo.
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 Testa saldo dos insumos no envio
Indica para o SIGER® se testa o saldo dos insumos da remessa no controle de beneficiamento de terceiros.
1-Não testa: Indica que não testa o saldo dos insumos da remessa.
2-Alerta falta de insumos: Indica que exibe mensagem de alerta no envio da remessa caso o saldo no controle de beneficiamento de terceiros seja inferior às remessas em aberto para os insumos.
3-Bloqueia envio da remessa: Indica que bloqueia o envio da remessa caso o saldo no controle de beneficiamento de terceiros seja inferior às remessas em aberto para os insumos.
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 Tipo de remessa padrão dos insumos
Indica para o SIGER® o tipo de remessa padrão dos insumos para o serviço externo.
1-Remessa normal: Indica que envia os insumos por remessa normal, pela própria empresa. Será gerada nota fiscal para remessa dos insumos.
2-Remessa triangular: Indica que envia os os insumos ao fornecedor por remessa triangular. Não será gerada nota fiscal para remessa dos insumos.
3-Remessa manual: Indica que envia os insumos por remessa normal ou triangular. A nota fiscal de remessa dos insumos deverá ser gerada manualmente.
4-Define no insumo da formulação/estrutura: Indica que define o tipo de remessa padrão no insumo da formulação/estrutura.
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 Transportador da nota de remessa
Indica para o SIGER® qual deve ser o transportador padrão para a nota de remessa para beneficiamento, que é gerada para envio dos materiais. + Saiba mais
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 Espécie de entrada/saída NF remessa
Indica para o SIGER® qual deve ser a espécie de entrada/saída padrão para geração da nota fiscal/romaneio de remessa do serviço externo.
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 Local de estoque terceiros
Indica para o SIGER® qual deve ser o local de estoque padrão para remessa dos materiais, utilizado caso o fornecedor não tenha local de estoque definido.
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 Edita dados para transporte
Se for marcado, abre a janela para manutenção dos dados para transporte no envio da remessa por nota fiscal.
Se for desmarcado, não abre a janela para manutenção dos dados para transporte e usa os valores padrões.
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 Aceita código da remessa
Se for marcado, aceita o código na inclusão da remessa.
Se for desmarcado, inclui a remessa sempre com código sequencial.
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 Faz manutenção dos insumos
Se for marcado, permite alterar os insumos a remeter na remessa do serviço externo.
Se for desmarcado, permite apenas consultar os insumos a remeter na remessa do serviço externo.
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 Emite NF prev.na remessa p/romaneio
Se for marcado, emite nota fiscal com série de previsão ao enviar a remessa do serviço externo por romaneio.
Se for desmarcado, não emite nota fiscal ao enviar a remessa do serviço externo por romaneio.
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 Exibe talões já remetidos na inc.remessa
Se for marcado, exibe os talões já remetidos e não retornados na seleção de talões a incluir na remessa.
Se for desmarcado, exibe apenas os talões com saldo a remeter ao serviço externo.
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 Altera produto/serviço
Se for marcado, permite alterar o código do produto/serviço do talão da remessa do serviço externo.
Se for desmarcado, utiliza o produto/serviço da operação externa e não permite alterar.
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 Remete talão com CC anter.não encerrado
Se for marcado, permite remeter talão de produção mesmo com o centro de custo anterior não encerrado.
Se for desmarcado, não permite remeter talão de produção se o centro de custo anterior não estiver encerrado.
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 Valida reserva dos insumos
Se for marcado, irá validar a existência de reserva para os insumos os insumos antes de enviar a remessa, não permitindo o envio e emissão da nota fiscal caso não encontre.
Se for desmarcado, não irá validar a existência de reserva os insumos da remessa do serviço externo.
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 Edita dados dos volumes
Se for marcado, abre a janela para manutenção dos dados dos volumes no envio da remessa por nota fiscal.
Se for desmarcado, não abre a janela para manutenção dos dados dos volumes e usa os valores padrões.
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 Aceita dados p/envio da remessa
Se for marcado, aceita a janela com os dados para envio da remessa, no envio acionado pela manutenção.
Se for desmarcado, não aceita os dados para envio da remessa e usa os valores padrões.
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 Altera remessa já remetida
Se for marcado, permite alterar remessas com situação "Remetida", desde que a mesma não tenha retornos e tenha sido enviada por romaneio.
Se for desmarcado, não permite alterar remessas com situação "Remetida".
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 Remessa/retorno na 2ª unidade
Se for marcado, aceita a quantidade a remeter/retornar na segunda unidade de medida, quando a unidade do serviço for igual à segunda unidade do produto pronto.
Se for desmarcado, não aceita a quantidade a remeter/retornar na segunda unidade.
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 Altera data de necessidade
Se for marcado, permite alterar a data de necessidade do serviço na remessa.
Se for desmarcado, não permite alterar a data de necessidade do serviço na remessa.
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 Obriga sequência do RMI
Se for marcado, obriga informar a sequência do RMI (Registro de Mercadoria Importada) para os insumos da remessa na emissão da nota fiscal.
Se for desmarcado, não obriga informar a sequência do RMI para os insumos da remessa na emissão da nota fiscal.
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 Faz vários envios por remessa
Se marcado, permite fazer vários envios para cada remessa do serviço externo controlando o saldo dos insumos a remeter.
Se desmarcado, permite fazer um único envio para cada remessa do serviço externo com o total dos insumos a remeter.
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 Seleciona talões para a remessa
Se for marcado, permite escolher quais talões devem ser carregados para a remessa após a seleção de ordens de produção ou lotes de produção.
Se for desmarcado, carrega para a remessa todos os talões após a seleção de ordens de produção ou lotes de produção.
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 CFOP Movtos
Sequência padrão para as naturezas de operação utilizadas nos movimentos de remessa e retorno do serviço externo.
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 Emis.Romaneio
Parâmetros para emissão do romaneio.
Nessa janela são definidos os parâmetros para impressão do formulário quando a remessa é enviada por romaneio.
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 Remessa Agrup.
Parâmetros para geração de remessa de serviço externo agrupada.
Nessa janela são definidos os agrupados para geração da remessa de serviço externo a partir da opção "P-Gerar Remessa Agrupada".
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