 Código
Código identificador do vencimento. Por ser uma tabela genérica ficará disponível em todas as siglas.
|
 Tipo de vencimento
Indica como o SIGER® irá tratar o vencimento, principalmente quanto à integração com o financeiro:
1- De 1 a 35 vencimentos: indica um vencimento a prazo com 1 ou mais vencimentos. No exemplo, temos 30, 60 e 90 dias.
2- À vista: terá a data de vencimento igual a data de movimento. Existe configuração na empresa do faturamento para indicar se o documento financeiro nascerá pago ou não.
3- Apresentação: utilizado para devoluções/compensações, onde não existe um pagamento em dinheiro, mas existirá baixa financeira.
4- Remessa/transporte: Não existe cobrança financeira. Notas com esta condição de pagamento não irão integrar no financeiro.
|
 Nº duplicatas
Quantidade de vencimentos que o vencimento cadastrado possui.
|
 %1ª parcela
Percentual de valor que a primeira parcela deve apresentar.
|
 Local de transf.ICMS
Indica se o vencimento é para transferência de ICMS, isso fará que precise ser utilizado um local de cobrança de controle.
|
 Perc.desconto máximo
Desconto máximo no preço de venda do produto de venda.
|
 Integra documentos
Configurações para integrações com o financeiro. Precisa de acompanhamento de técnico capacitado para alteração.
|
 Forma de pagamento
Descrição da condição de pagamento, será a identificação texto para o vencimento, exibida nos browses de pesquisa e campos de aceitação.
|
 Espécie pagamento
Utilizado no PDV e em alguns relatórios.
Indica uma classificação para o vencimento (à vista, crediário, cheque, etc).
|
 Incremento desconto pedido
Habilita apenas quando a empresa do faturamento está configurada para bloquear desconto máximo por pedido.
|
 Valor mínimo da venda
Valor mínimo utilizado para o teste de valor mínimo de pedido ou orçamento - quando o bloqueio do faturamento estiver configurado, não permitirá pedidos/orçamentos com valor total menor do que o configurado para a condição de pagamento utilizada.
|
 Exporta para base externa
Utilizada em integração com outros sistemas.
|
 % Total de desc/acrés
Campo para exibir o total de descontos e acréscimos configurados no botão <%Desc/acrés>.
|
 Transfer.ICMS
Indica se a condição de pagamento faz transferência de ICMS. Quando marcado, a primeira parcela será referente ao ICMS.
|
 Venc.Tr.ICMS final mês
Habilita quando o local faz transferência de ICMS e possui mais de um vencimento.
Quando marcado, os vencimentos até dia 20 serão ajustados para o dia 30 do mês, e posteriores para o dia 30 do mês seguinte.
|
 Local de cobrança
Local de cobrança para criação de documentos no financeiro originado de notas do faturamento com esta condição de pagamento
|
 Cx/ct.cor
Caixa utilizado para integração com o financeiro.
|
 Prioridade
Utilizado no bloqueio do vendas e faturamento de prioridade da condição de pagamento.
|
 Aplicável para
Se a condição de pagamento pode ser utilizado para cliente e/ou fornecedores.
|
 Modalidade 1º vencto
Como o primeiro vencimento deve ser tratado para integração com o financeiro. Respeita as demais informações do cadastro da condição de pagamento e da empresa.
|
 % Desc/acrés
Percentuais para aumento/redução do preço do produto.
|
 Imp.1º parcela
Definição de impostos a acumular no 1º desdobramento.
|
|