Retorno Pagamento

 
Retorno de pagamento irá confirmar os documentos enviados e o seu pagamento.
No local de cobrança, existe a configuração para indicar se o pagamento no SIGER® será na remessa ou no processamento do retorno. + Saiba mais
 
Retorno Pagamento
1

Local de cobrança

1. Local de cobrança
Local de cobrança do processamento do retorno bancário.
 
2

Nome do arquivo

2. Nome do arquivo
Arquivo que será processado o retorno bancário.
Deve estar no diretório configurado no local de cobrança.
 
3

Ordem da listagem

3. Ordem da listagem
Ordenação dos documentos para lista de conferência.
 
4

Lista ocorrências

4. Lista ocorrências
Cada documento retornado terá uma resposta, e cada resposta uma identificação - as ocorrências.
O campo indica se a legenda será listada para todas as ocorrências, ou apenas as retornadas.
 
5

Imprimir comprov.pgto. doctos

5. Imprimir comprov.pgto. doctos
Impressão dos comprovantes de pagamento.
 
6

Lista identificação dos títulos

6. Lista identificação dos títulos
Se identifica os títulos por código de barras/conta depósito ou informações do documento.
 
7

Mover o arq.p/pasta RETORNAD

7. Mover o arq.p/pasta RETORNAD
Irá mover o arquivo para subpasta RETORNAD após o processamento.
 
8

Imprimir comprov.pgto.DARF/GPS

8. Imprimir comprov.pgto.DARF/GPS
Indica se imprime comprovante de pagamento para títulos e arrecadações.