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Padrões para Cadastramento de Clientes/Fornecedores

 
Padrões para Cadastramento de Clientes/Fornecedores
1

Tipo de inscrição

1. Tipo de inscrição
Indica se neste grupo os cadastros de clientes/fornecedores são pessoa física ou jurídica.
 
2

Código inicial

2. Código inicial
Faixa de código para cadastros de clientes/fornecedores deste grupo. Será definido automaticamente na inclusão ao clicar F4 e indicar o grupo.
 
3

Lista de preços

3. Lista de preços
Lista de preços padrão para clientes deste grupo.
Quando zerado, não sugere na inclusão do cadastro.
 
4

Conceito

4. Conceito
Conceito padrão dos cadastros deste grupo.
Quando zerado, não sugere na inclusão do cadastro.
 
5

Destino dos títulos

5. Destino dos títulos
Local de cobrança padrão para cadastros do grupo.
Padrão <1>, pode ser alterado.
 
6

Dias a protestar

6. Dias a protestar
Número de dias após o vencimento para protestar padrão.
Quando zerado, não sugere na inclusão do cadastro.
 
7

Zona de Vendas/Região

7. Zona de Vendas/Região
Zona de Vendas/Região para cadastros deste grupo.
Quando zerado, não sugere na inclusão do cadastro.
 
8

Micro-região

8. Micro-região
Micro-região padrão para cadastros do grupo.
Quando zerado, não sugere na inclusão do cadastro.
 
9

Cobrar tarifa

9. Cobrar tarifa
Configuração padrão para cobrança de tarifas bancárias.
 
10

Qtd. de dias para entrega

10. Qtd. de dias para entrega
Quantidade de dias para entrega, iniciando da data de faturamento, padrão para cadastros do grupo.
 
11

Limite de crédito

11. Limite de crédito
Limite de crédito padrão para cadastros deste grupo.
Quando zerado, não sugere na inclusão do cadastro.
 
12

Local de estoque

12. Local de estoque
Local de estoque padrão para movimentação dos itens em notas emitidas para cadastros deste grupo
Quando zerado, não sugere na inclusão do cadastro.
 
13

Acumula itens na NF

13. Acumula itens na NF
Configuração padrão de como serão acumulados os itens na NF.
Também existe configuração na empresa do faturamento.
 
14

Tipo de pedido

14. Tipo de pedido
Tipo de pedido padrão para cadastros do grupo - Consumo/Industrialização/Revenda
 
15

Testa existência do certificado

15. Testa existência do certificado
Habilitado apenas quando a empresa do Estoque faz bloqueios para controlar certificados dos fornecedor.
 
16

Emite pedido interno (romaneio)

16. Emite pedido interno (romaneio)
Configuração padrão para emissão de romaneio no cadastro de novos clientes.
 
17

Bloqueado para pagamento

17. Bloqueado para pagamento
Padrão para o campo 'Bloqueado pagamento' em novos cadastros deste grupo.
Quando marcado, os documentos de fornecedores ficam bloqueados, sendo necessário  desbloquear no FIN 2.6-Q.
 
18

Testa validade dos certificados

18. Testa validade dos certificados
Habilitado apenas quando a empresa do Estoque faz bloqueios para controlar certificados dos fornecedor.
 
19

Campos obrigatórios

19. Campos obrigatórios
Botão para indicação dos campos de preenchimento obrigatório na inclusão de novos cadastros.
 
20

Importar dados

20. Importar dados
Permite importar configurações de outro grupo de cadastros.